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        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

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        620723051/2021-00006
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        生成日期
        2021-02-03
        是否有效

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年财政预算执行情况和

        2021年财政预算草案的报告(书面)

        ──2021年1月28日在bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分第十八届人民代表大会第五次会议上

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分财政局

        各位代表:

        受县人民政府委托,现将bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请县十八届人大五次会议审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

        一、2020年财政预算执行情况

        2020年,全县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话和指示批示精神,认真落实中央重大决策部署和省市县各项工作要求,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕高质量发展目标,积极应对突发新冠肺炎疫情和减税降费政策带来的严峻形势,全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务,不断强化预算管理,大力加强收入征管,持续优化支出结构,积极争取各类补助资金,顺利完成了县十八届人大四次会议批准的目标任务,为促进全县经济社会高质量发展提供了财力保障。

        (一)2020年财政收支预算完成情况

        1.一般公共预算。2020年,全县一般公共预算收入完成18820万元,占年计划18810万元的100.1%,同口径增收1053万元,增长5.9%。加上级下达的转移支付146076万元(其中:返还性收入3964万元,一般性转移支付120432万元,专项转移支付19479万元),当年争取新增一般债券10606万元,再融资债券6000万元,调入资金3360万元,当年一般公共预算总收入182661元,减上解支出947万元,债务还本支出6684万元,安排预算稳定调节基金10万元后,一般公共预算支出完成175020万元,比上年同口径增支21360万元,增长13.9%,实现收支平衡。

        2.政府性基金预算。政府性基金收入完成14686万元,占年计划8544万元的171.7%,增长63.8%。加上年结余360万元,上级补助收入5931万元,新增专项债券43000万元,政府性基金总收入63977万元;支出完成63775万元,比上年增支40095万元,增长169.3%,政府性基金调出资金120万元,年终结余82万元。

        3.社会保险基金预算。社会保险基金收入完成20552万元,支出完成19763万元,当年结余789万元,累计结余16341万元

        4.国有资本经营预算。2020年国有资本经营预算收入完成36万元,比计划增收2万元。加上级补助收入7万元,总收入43万元。支出完成43万元,实现收支平衡。

        5.政府债务情况。2020年,省财政厅核定我县政府债务限额17.68亿元,其中:一般债务10.35亿元,专项债务7.33亿元。截至2020年底,全县政府债务余额14.68亿元,其中:一般债务8.14亿元,专项债务6.54亿元。全县政府债务余额在省财政厅核定的政府债务限额内。

        2020年,全县共争取政府债券5.96亿元,其中:一般债券1.06亿元,专项债券4.3亿元,再融资债券0.6亿元。2020年全县政府债券还本付息1.04亿元,其中:还本0.67亿元,付息0.37亿元。

        (二)2020年财政重点工作情况

        1.积极综合施策,不断提升财政保障能力。财税部门密切协作配合,加压奋进,主动出击,通过靠实征管责任,落实目标任务,千方百计组织收入,实现应收尽收,财政收入目标任务圆满完成。抢抓国家实施“一带一路”建设和新一轮西部大开发等政策机遇,紧盯政策动向,全力做好项目资金争取工作,全年争取各类专项资金6.9亿元,比上年增加0.3亿元,增长0.5%;始终把争取债券资金作为财政工作的重点,加强与相关部门配合协作,加大债券资金的争取力度,全年共争取新增债券资金5.96亿元,比上年增加3.96亿元,增长1.98倍;争取直达资金2.02亿元,其中:抗疫特别国债0.53亿元;争取外国政府贷款1.86亿元,有效提升了财政保障能力。

        2.落实扶持政策,积极支持疫情防控和复工复产。全面落实国家出台的各项减税降费和疫情防控相关扶持政策,进一步强化责任担当,积极主动作为,支持企业复工复产复市。全年为市场主体减免各项税费4474万元,有效减轻企业负担,激发企业活力,增强企业发展后劲。统筹安排疫情防控资金2808万元,保障了全县疫情防控资金需要。减免房租54.13万元,为企业提供应急周转金3775万元,为89户企业担保贷款21590万元,落实中央稳外贸项目资金、服务业发展资金和支持企业转型升级发展及“十强双百”奖补资金1783.78万元,支持企业发展和降低运营成本。筹集资金1106.2万元,支持开展促消费专项行动,促进消费市场强劲回暖,全力保障全县经济平稳健康发展和社会大局稳定。

        3.加大资金统筹,全力支持打赢三大攻坚战一是大力支持脱贫攻坚。将支持脱贫攻坚行动作为财政工作的重中之重,聚焦解决“两不愁三保障”突出问题,强化脱贫攻坚投入保障,多渠道筹措财政专项扶贫资金2400万元,统筹用于支持基础设施建设和扶贫产业发展等。全面实施扶贫项目资金绩效管理,健全扶贫资金动态监控机制,对资金运行的全过程进行监督和控制,打通监管“最后一公里”。二是凝心聚力防范化解政府债务风险。始终坚持“化存量、控增量、调结构”的原则,扎实履行政府隐性债务风险化解责任,切实做到“开前门,堵后门”,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。全年化解隐性债务15016.34万元,全口径债务率由2020年6月底的179%降到年底的126.4%。同时建立风险预警处置工作机制,建立健全隐性债务统计监测机制,有效防范政府债务风险。三是积极支持污染防治。坚持把生态环保投入放在重要位置,优先保障,坚决支持打好污染防治攻坚战。投入资金1.56亿元,实施了山水林田湖草生态保护修复项目,持续支持推进黑河生态带、交通大林带、城市绿化带、美丽乡村带、北部防沙带和双泉湖湿地公园“五带一园”及流沙河至双泉湖湿地水系连通工程、黑河湿地生态修复与治理项目建设,助推全县生态文明持续改善。

        4.优化支出结构,优先保障民生和重点支出需要。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,不断提升群众“获得感”“幸福感”。一是全面落实惠农惠民政策。认真落实县委1号文件扶持政策,整合涉农资金11446.75万元,支持现代农业发展。持续落实各项惠农补贴政策,启动实施了“一卡通”发放管理平台,共发放各类惠农补贴33项,资金14156.25万元,夯实了农民增收基础。投入资金1932.39万元,开展制种玉米、能繁母猪、奶牛、设施蔬菜及红枣、葡萄等特色林果业政策性农业保险,增强了农业抗风险能力。二是继续加大对教育的投入力度。优先保障教育支出,全年共投入资金29647万元,大力支持义务教育均衡优质发展,确保生均公用经费、困难家庭学生生活补助、农村义务教育阶段学生营养餐补助、义务教育薄弱学校改造和实验幼儿园、职教中心实训楼、县委党校等教育基础设施建设全面落实,缩小城乡教育差距,有效促进教育事业均衡发展。三是积极推动医疗卫生事业发展。投入资金9875.49万元,确保县级公立医院改革、国家基本药物制度、计划生育补助、基本医疗保险等政策有效落实和疾病预防控制、妇幼保健等重大公共卫生服务项目顺利实施,持续提升城乡居民健康水平。四是不断推进和完善社会保障事业。投入资金3763万元,进一步健全和完善社会保障体系,巩固和提升城乡居民基本养老保险制度全覆盖成果;按时足额发放城乡低保、特困供养、孤儿生活费、残疾人“两项补贴”、抚恤等救助资金,提升社会保障水平;投入资金1466.54万元,支持城乡公益性岗位就业491人,贫困劳动力有组织输转172人,再就业2362人,促进了就业和社会稳定。五是持续加大重点项目支持力度。投入资金10100万元,全力支持现代丝路寒旱农业产业园区建设;投入资金28746.02万元,实施保障性安居工程、污水处理、供水供热、新建水源地、城镇化及市政工程建设等项目;投入资金3763.72万元,支持高质量住房建设、农村空置房屋拆除、宅基地有偿退出复垦、农村后院改造等项目,城乡基础设施和人居环境进一步优化;投入资金14900万元,加快发展凹凸棒石、通用航空、绿色食品加工等新兴产业体系建设,着力补短板、扩优势、增效益,加快推进生态工业发展;投入资金2398.44万元,支持全省全域旅游示范县、文化旅游艺术节、“三馆”建设及布展、安防工程的实施、“民间文化遗产展演、寻觅乡村记忆”等大型文艺活动的开展。

        5.坚持提质增效,持续推进财政各项改革。一是深入贯彻落实过“紧日子”要求。将厉行节约作为财政工作的一项基本要求,对每一笔支出做到精打细算、讲求绩效,大力压减一般性支出,把有限资金用在刀刃上。全年“三公”经费支出349.43万元,比上年下降13.8%,培训费支出262.77万元,比上年下降22.5%,会议费支出106.1万元,比上年下降23.8%。盘活财政存量资金5675万元,按规定继续安排使用3110万元,统筹使用2565万元,提高了资金使用效益。是持续推进国库集中支付电子化改革。实现了预算单位、财政、人行、代理银行全方位、全过程的电子化管理,有效缩短了支付周期。落实公务卡结算制度,进一步扩大了公务卡使用范围,全年通过公务卡报账1506笔243.75万元,比上年增加920笔139.75万元。三是不断深化预算绩效管理改革。制定印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,对2019年32个项目48951.32万元开展绩效评价,对2020年项目资金进行预算绩效目标管理,初步建立全面预算绩效管理制度体系,积极探索全面预算绩效管理评价指标体系,形成小规模绩效目标模板库,实现了财政资金项目支出预算绩效管理全覆盖。四是持续深化“放管服”改革。进一步规范行政审批事项,全面推进政府非税收入收缴电子化管理改革,对全县107个执收单位收费项目进行信息采集,并将数据与省财政厅对接认证,打通缴费渠道,实现群众“只跑一趟”的目标。政府采购“阳光平台”试点率先推行,实施“互联网+政府采购”行动,实现政府采购网上交易、网上监管、网上服务的全面融合和信息资源的共享共用,提高了各方参与便利度。目前,我县是全市唯一推行“阳光招标采购平台”的县。五是稳步推进国有企业改革。国有企业“三供一业”分离移交工作顺利推进,涉及企业6家,居民1030户;国有企业退休人员社会化管理工作全面完成,涉及企业16家、退休人员831人;制定下发《bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分县属国有企业负责人薪酬管理办法》《bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分县属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》,创新县属国有企业选人用人机制,公开选聘县属国有企业董事长4名,总经理3名,副总经理13名,充实了县属国有企业管理人才队伍,充分调动了县属国有企业的经营积极性。

        6.强化监管职能,不断提升财政运行效能。把提高财政资金使用效益作为加强财政监管的着力点,充分发挥职能作用,全面加强制度建设,不断提升财政管理水平。一是持续加强财政资金监管。全年重点开展了扶贫资金、三馆免费开放资金和布展资金、污染防治攻坚战等政策落实、专项债券和抗疫特别国债、预算单位银行账户清理、预决算公开、预算绩效管理、政府采购代理机构等8项专项检查,检查单位192个,处理2个单位3名工作人员,收缴违规资金56.1万元,规范了财务行为,维护了财经纪律。重点加强对直达资金、扶贫资金和债券资金的监管,成立直达资金监控工作领导小组,依托监控系统建立直达资金台账,确定专人进行管理,实行全过程动态跟踪监控。债券资金支付进度100%,直达资金支付进度96%,在全市各县区排名第一。逐步规范国有资产监管。积极开展资产管理信息系统维护和填报工作,对全县119个单位资产实行动态监管;强化单位资产日常使用管理,规范资产处置行为。全年共审核各单位资产处置事项77件,资产原值4240.5万元,做到物尽其用,减少资产的闲置与浪费。三是不断扩大财政投资评审规模。充分发挥财政投资评审职能作用,逐步完善政府投资项目监管机制,加大对重点建设项目的投资评审力度,进一步提高评审工作效率。全年共评审财政投资预结算项目451个,完成送审投资177022.67万元,审定投资167460.12万元,审减投资9562.55万元,核减率5.4%,有效节约了财政资金。

        回顾2020年及过去的五年,全县财政工作取得了明显成效。一是财政实力持续壮大,保障能力不断增强。全县一般公共预算收入比“十二五”末同口径增长6.59%,年均同口径增长1.28%。一般公共预算支出完成175020万元,比2015年的138290万元增加36730万元,增长26.56%,年均增长4.82%。“十三五”期间,全县共争取到位上级各类专项资金36.63亿元,比“十二五”期间增加10.61亿元,增长40.78%;争取到位地方政府债券资金13.25亿元,比“十二五”期间增加了11.3亿元,增长5.8倍。二是民生保障能力不断提升。财政一般公共预算支出中用于民生保障方面的支出由“十二五”末的11.49亿元增长到“十三五”末的14.37亿元,年均增长4.57%。三是财政管理水平不断提高。预算管理制度、国库集中支付、非税收入收缴电子化等各项改革取得新的进展,监管体系更加健全,科学理财、精细化管理的能力明显提升。四是国有企业管理机制不断创新。健全完善了薪酬分配和激励机制,激发了国有企业的经营积极性,促使国有企业融资规模不断扩大,运营能力不断增强,实现了国有资本经营预算收入零的突破。

        一年来,我县财政运行总体平稳,有力保障了县域经济社会发展,但也存在一些困难和问题,主要表现在:一是受经济下行压力和落实国家减税降费政策等因素影响,财政收入增速放缓二是由于县级财力有限,加之重点建设项目、债券还本付息、兑现地方奖励政策等刚性支出不断增加,收支矛盾依然突出。三是化解政府债务压力较大,财政监管水平、资金使用效益有待进一步提高。这些问题都需要我们在今后工作中进一步增强创新意识和责任意识,采取有力措施,认真加以解决

        二、2021年财政预算草案

        (一)2021年财政收支形势分析

        2021年是“十四五”规划的开局之年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。受新冠肺炎疫情持续影响,国内外经济环境发生了重大变化,国家持续推进减税降费政策对财政增收影响较大。随着国家“一带一路”建设、新一轮西部大开发、黄河流域生态保护和经济高质量发展、乡村振兴、构建“双循环”新发展格局等重大战略的实施,有利于我县进一步拓展发展空间、培育发展动能、提高发展质量,加之我县经济运行稳中有进,乡村振兴逐步推进,绿色生态农业提质增效,新兴生态工业不断壮大,“十强双百”企业振兴计划稳步实施,有力推动我县特色优势产业发展,以凹凸棒石、通用航空、绿色食品加工为主的投资项目陆续落地建设或建成投产,温泉地热、煤炭、风电光能等资源的开发利用,工业经济增长点将得到加速释放,持续增强县域经济发展的强大内生动力,以全域旅游带动服务业加快发展,带动相关行业税收有所增长。

        (二)2021年预算编制的思路及原则

        1.预算编制指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记对甘肃重要讲话和指示批示精神,认真落实中央经济工作会议和国家、省、市财政工作会议精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构筑新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,推动经济高质量发展,着力提高财政收入质量;落实政府带头过“紧日子”要求,勤俭节约、精打细算,大力优化支出结构,坚持兜实兜牢“保工资、保运转、保基本民生”支出底线,支持打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,落实“六保”任务;坚持预算绩效管理,着力提高财政资金使用效益;用好地方政府专项债券,规范政府举债融资行为,防范化解政府隐性债务风险;坚持抓重点、补短板、强弱项,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,确保全县财政经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

        2.预算安排原则。严格执行《预算法》和《预算法实施条例》,牢固树立政府带头过“紧日子”的思想,遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,全面实行“零基预算”,兜实兜牢“保工资、保运转、保基本民生”支出底线,科学编制预算。一是坚持实事求是编制预算。收入预算与经济社会发展水平相适应,与积极的财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,强化零基预算理念运用,实事求是编制2021年收入预算。二是优化支出结构保重点。支出预算彰显以人民为中心的发展理念,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,大力压减一般性支出,盘活存量,用好增量,把有限的财政资金用在刀刃上,加大重点领域和刚性支出保障力度。三是突出绩效导向防风险。坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,加强预算绩效评价结果应用,大力削减或取消低效无效支出。坚持量力而行,加强重大建设项目财政承受能力评估,依法依规使用政府债券资金,积极稳妥化解政府隐性债务。

        (三)2021年财政预算草案

        1.一般公共预算。建议2021年全县一般公共预算收入同口径增长5%,预计完成19498万元,加上级转移支付收入64660万元(返还性收入3964万元、财力性转移支付60696万元),减上解支出2336万元,当年本级可用财力81822万元,相应安排本级支出81822元,收支平衡。具体安排支出情况是:

        ——保工资及其他个人部分支出安排67133.23万元,包括人员工资、社会保障缴费、取暖费和村社干部报酬等个人部分支出。

        ——保运转支出安排6284.52万元,比上年预算数减少717.3万元,下降10.24%。

        ——保基本民生及重点项目支出安排8404.25万元,包括巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴1000万元,落实县委1号文件扶持政策资金1600万元,生态功能区转移支付安排支出5720万元(包括生态公益林用水补偿1100万元,水系连通工程配套1000万元,生态绿化工程及基础设施建设2000万元,污水处理厂运行维护880万元,厕所革命配套369万元,农村炉烟炕烟治理及生活污水治理项目配套371万元)等项目支出,科技投入占一般公共预算支出的1.02%以上,支持创建省级创新型县

        2.政府性基金预算。收入预期10000万元,比上年执行数减少4686万元,下降31.9%,主要是土地出让收入减少。加上年结余82万元,按照收支平衡原则,支出安排10082万元,主要用于征地和拆迁补偿、城市公共基础设施建设等支出。

        3.社会保险基金预算。收入预期21390万元,支出21057万元,主要是城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金等,当年结余333万元,累计结余16693万元。

        4.国有资本经营预算。收入预期190.5万元,比上年执行数增加154.5万元,增长4.3倍,支出190.5万元,主要用于支持国有企业改革发展、解决企业遗留问题和还本付息。

        (四)扎实做好2021年财政各项工作

        1.培植财源为突破口,持续壮大县域经济总量。积极融入“一带一路”建设,抢抓新一轮西部大开发、乡村振兴等重大利好政策机遇,准确把握国家产业政策和投资方向,做好项目资金争取工作,全力支持凹凸棒石、通用航空、绿色食品加工三大产业集群,壮大新兴生态工业,夯实财政增收基础。全面落实国家减税降费政策,切实减轻企业负担。继续落实好小微企业相关扶持政策,持续增强小微企业发展动力。加强财税金融政策协同,引导金融机构丰富金融产品和信贷业务,有效解决企业融资难题。落实小微企业扶持政策,激发市场主体活力。对重点纳税企业进行奖励,落实“十强双百”奖补政策,加大对重点财源企业支持力度。进一步加强县属国有企业转型升级,提升自身发展能力和市场竞争力,积极承建本县实施的工程项目,力争将项目税收留到本地。鼓励县属国有企业承揽外地建设项目,制种企业成立法人机构,进一步增加本地税收来源。加大债券资金争取力度,发挥债券资金在项目建设中的支撑作用。继续做好外国政府贷款争取工作,力促现有已入库外贷项目在我县落地建设

        2.增收节支为着力点,持续提升财政保障能力。发挥综合治税信息共享平台作用,突出税源大户征管,既要把减税降费的政策落实到位,又要加大税源管控和稽查力度。充分利用非税收入收缴电子化管理平台,规范非税收缴行为,加大对国有资源有偿使用等非税收入征管力度,努力做到颗粒归仓。挖掘我县文化、自然、地理等资源禀赋,围绕脱贫攻坚、乡村振兴、绿色生态产业发展、生态环境保护和修复治理、水利、教育、医疗健康、文化旅游、产业园区基础设施和交通市政等城乡基础设施建设,谋划储备一批优质重大项目,争取更多上级政策资金支持。严把预算执行“关口”,健全动态监控体系,强化预算执行主体责任,通过积极争取上级补助、盘活存量资金、狠抓预算执行进度、加强国库资金调度等方式,千方百计推动资金到位、政策落实、项目落地,持续提升财政保障能力

        3.保障民生为重点,持续增进各项民生福祉。坚持经济发展与民生改善相协调,加大财政投入力度,注重保障普惠性、基础性、兜底性民生政策落实,切实办好民生实事。贯彻落实习近平总书记把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的要求,健全完善医疗卫生机构基本公共卫生服务经费保障长效机制,加大医疗卫生领域投入,加快“健康临泽”建设。认真落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作重要指示精神和省市县疫情防控工作要求,全面保障疫情防控经费,确保疫情防控工作顺利开展。坚持教育优先发展战略,全面落实提高教师待遇和各类补助政策,完善对教育的投入保障机制,深化教育领域综合改革。持续提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平,保障困难群众基本生活。落实国家社会保障各项政策,不断健全和完善覆盖全民的社会保障体系。坚持把稳就业摆在更加突出的位置,继续落实更加积极的就业政策。扎实推进脱贫攻坚成效与乡村振兴战略有效衔接,瞄准薄弱环节,巩固脱贫攻坚成果,构建脱贫攻坚财政投入新格局。

        4.深化改革为支撑,持续提高财政管理水平。严格执行《预算法》和《预算法实施条例》,强化预算刚性约束,加快建立现代预算制度。积极对接中央与地方财政事权和支出责任划分改革,力争我县在新一轮改革中能够享受更大的政策红利。完善预算绩效管理评价体系,加强绩效运行监控和自评管理,开展绩效目标执行监控,推动建立事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价全过程预算绩效管理机制,加大绩效公开力度,倒逼提升预算绩效水平,提高绩效评价质量。强化政府债务管理,坚持以稳为主、稳中求降的政策取向,紧盯防范化解重大风险,健全政府债务管理和风险防控长效机制,有序化解存量债务,积极争取和管好用好地方政府专项债券资金,切实加强债务风险防控。推进国有资产监管体制机制创新,不断完善县属国有企业法人治理结构,积极探索国有企业混合所有制改革,加强国有资产经营管理,强化资产监管和绩效考核,确保国有资产保值增值。

        5.以监管提效为依托,持续提升依法理财能力。坚持财政监督内外并重,健全贯穿财政预算编制、执行、监督、绩效评价全流程的内部控制制度,进一步规范资金拨付程序,保障财政资金安全规范有效使用。创新监督检查方式,建立日常监督常态化、专项监督多样化的监督机制,着力打造财政监督、单位内部监督和聘请中介机构参与监督的工作体系。加强行政事业单位和国有企业财务管理,加大财会人员培训力度,强化国有企业负责人业绩考核,健全完善内控机制,加强单位和国有企业账户管理,提高财政管理水平。

        附件:1.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算收入情况表

        2.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算支出情况表

        3.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算收支平衡情况表

        4.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金预算收入情况表

        5.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金预算支出情况表

        6.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金收支平衡情况表

        7.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年社会保险基金收支情况表

        8.泽县2020年国有资本经营预算收支平衡情况表

        9.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年公共财政预算收入计划表

        10.泽县2021年公共财政预算收支平衡情况表

        11.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年公共财政预算支出计划表

        12.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年政府性基金收支计划平衡情况表

        13.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年社会保险基金收支计划表

        14.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年国有资本经营预算收支计划表

        附件1








        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算收入情况表







        单位:万元

        项       目

        预算数

        执行数

        占预算%

        与上年比较

        上年执行数

        上年同口径执行数

        同口径增减额

        同口径增减%

        一、税收收入

        9801

        9215

        94.0

        11724

        8614

        601

        7.0

        增值税

        2658

        2391

        90.0

        4273

        2335

        56

        2.4

        企业所得税

        1178

        808

        68.6

        1176

        1154

        -346

        -30.0

        个人所得税

        211

        193

        91.5

        222

        202

        -9

        -4.5

        资源税

        25

        10

        40.0

        25

        20

        -10

        -50.0

        城市维护建设税

        372

        423

        113.7

        646

        341

        82

        24.0

        房产税

        945

        898

        95.0

        1045

        845

        53

        6.3

        印花税

        300

        253

        84.3

        255

        255

        -2

        -0.8

        城镇土地使用税

        1700

        1720

        101.2

        1595

        1595

        125

        7.8

        土地增值税

        630

        539

        85.6

        694

        474

        65

        13.7

        车船税

        1000

        971

        97.1

        849

        849

        122

        14.4

        耕地占用税

        30



        123

        23

        -23

        -100.0

        契税

        700

        961

        137.3

        770

        470

        491

        104.5

        环境保护税

        52

        48

        92.3

        51

        51

        -3

        -5.9

        二、非税收入

        9009

        9605

        106.6

        9153

        9153

        452

        4.9

        专项收入             

        1435

        1118

        77.9

        1181

        1181

        -63

        -5.3

        行政事业性收费收入

        816

        1151

        141.1

        720

        720

        431

        59.9

        罚没收入             

        1500

        1872

        124.8

        1384

        1384

        488

        35.3

        有资产有偿使用收入

        4928

        5015

        101.8

        5473

        5473

        -458

        -8.4

        政府性住房基金收入

        130

        194

        149.2

        127

        127

        67

        52.8

        捐赠收入


        24




        24


        其他收入

        200

        231

        115.5

        268

        268

        -37

        -13.8

        公共财政预算收入合计

        18810

        18820

        100.1

        20877

        17767

        1053

        5.9

        附件2

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算支出情况表







        单位:万元

        项      目

        变动预算数

        执行数

        占变动预算%

        与上年同期比较

        上年执行数

        上年同口径执行数

        同口径增减额

        同口径增减%

        一般公共服务支出

        17484

        17484

        100.0

        16856

        16856

        628

        3.7

        国防支出

        54

        54

        100.0

        235

        235

        -181

        -77.0

        公共安全支出

        5733

        5733

        100.0

        5574

        5574

        159

        2.9

        教育支出

        29648

        29648

        100.0

        25632

        25632

        4016

        15.7

        科学技术支出

        3361

        3361

        100.0

        2014

        2014

        1347

        66.9

        文化旅游体育与传媒支出

        3532

        3532

        100.0

        4677

        4677

        -1145

        -24.5

        社会保障和就业支出

        22159

        22159

        100.0

        20050

        20050

        2109

        10.5

        卫生健康支出

        11790

        11790

        100.0

        14724

        8384

        3406

        40.6

        节能环保支出

        3579

        3579

        100.0

        7412

        7412

        -3833

        -51.7

        城乡社区支出

        9289

        9289

        100.0

        10166

        10166

        -877

        -8.6

        农林水支出

        49814

        49814

        100.0

        28507

        28507

        21307

        74.7

        交通运输支出

        3819

        3819

        100.0

        4667

        4667

        -848

        -18.2

        资源勘探信息等支出

        1279

        1279

        100.0

        1890

        1890

        -611

        -32.3

        商业服务业等支出

        1232

        1232

        100.0

        577

        577

        655

        113.5

        金融支出

        42

        42

        100.0



        42


        然资源海洋气象等支出

        1549

        1549

        100.0

        1176

        1176

        373

        31.7

        住房保障支出

        5945

        5945

        100.0

        11592

        11592

        -5647

        -48.7

        粮油物资储备支出

        483

        483

        100.0

        503

        503

        -20

        -4.0

        害防治及应急管理支出

        1312

        1312

        100.0

        1244

        1244

        68

        5.5

        国债还本付息支出

        2338

        2338

        100.0

        2146

        2146

        192

        8.9

        其他支出

        560

        560

        100.0

        350

        350

        210

        60.0

        债务发行费用支出

        18

        18

        100.0

        8

        8

        10

        125.0

        公共财政预算支出小计

        175020

        175020

        100.0

        160000

        153660

        21360

        13.9

        附件3

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算收支平衡情况表



        单位:万元

        收入项目

        执行数

        支出项目

        执行数

        公共财政预算收入

        18820

        公共财政预算支出

        175020

        返还性收入

        3964

        上解上级支出

        947

        增值税和消费税税收返还收入

        740

        专项上解支出

        473

        所得税基数返还收入

        634

        态环境机构经费基数上划

        276

        品油价格和税费改革税收返还收入

        98

        税务部门经费上划

        196

        营改增收入划分调整基数返还

        2492

        其他上解支出

        2

        一般性转移支付收入

        120432



        均衡性转移支付收入

        35748



        县级基本财力保障机制奖补资金收入

        17384



        民族和边境地区转移支付收入

        9



        贫困地区转移支付收入

        810



        结算补助收入

        2888



        企业事业单位划转补助收入

        853



        共同财政事权转移支付收入

        46068



        产粮(油)大县奖励资金收入

        1000



        重点生态功能区转移支付收入

        6685



        固定数额补助收入

        8931



        其他一般性转移支付收入

        56

        债务还本支出

        6684

        专项转移支付收入

        19479

        安排预算稳定调节基金

        10

        上年结余


        年终结余

        0

        债务(转贷)收入

        16606

        减:结转下年的支出


        调入预算稳定调节基金

        0



        调入资金

        3360

        净结余


           

        182661

           

        182661

        附件4

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金预算收入情况表




        单位:万元

        项    目

        预算数

        执行数

        占预算%

        上年执行数

        同比增减%

        政府性基金收入合计

        8554

        14686

        171.69

        8966

        63.8

        国有土地收益基金收入


        737




        国有土地使用权出让收入

        8034

        13435

        167.23

        8538

        57.4

        城市基础设施配套费收入

        400

        377

        94.25

        299

        26.1

        污水处理费收入

        120

        137

        114.17

        129

        6.2

        附件5

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金预算支出情况表






        单位:万元

        项    目

        变动预算数

        执行数

        占预

        算%

        与上年同期比较

        上年执行数

        增减额

        增减%

        政府性基金支出合计

        63977

        63775

        99.68

        23680

        40095

        169.3

            有土地使用权出让收入支出

        12371

        12280

        99.26

        8466

        3814

        45.1

            国有土地收益基金支出

        756

        720



        720


            城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

        380

        320

        84.21

        470

        -150

        -31.9

            污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

        138

        123

        89.13

        130

        -7

        -5.4

            大中型水库库区基金支出

        162

        162

        100.00

        136

        26

        19.1

        棚户区改造专项债券收入安排的支出

        0

        0


        10000

        -10000

        -100.0

            彩票公益金安排的支出

        401

        401

        100.00

        1039

        -638

        -61.4

            旅游发展基金支出

        0

        0


        89

        -89

        -100.0

            民航发展基金支出

        12

        12





            债务付息支出

        1354

        1354

        100.00

        336

        1018


            债务发行费用支出

        47

        47

        100.00

        14

        33

        235.7

            抗疫特别国债支出

        5356

        5356

        100.00




            其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

        43000

        43000

        100.00

        3000

        40000


        附件6

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金收支平衡情况表

        单位:万元

        预算科目

        执行数

        预算科目

        执行数

        政府性基金收入

        14686

        政府性基金支出

        63775

        政府性基金上级补助收入

        5931

        政府性基金补助下级支出


        政府性基金上年结余

        360

        政府性基金调出资金

        120

        政府性基金调入资金


        政府性基金年终结余

        82

        专项债务收入

        43000

        债务还本支出


        收  入  总  计 

        63977

        支  出  总  计

        63977

        附件7

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年社会保险基金收支情况表

        单位:万元

           

        合计

        城乡居民基本养老保险基金

        机关事业单位基本养老保险基金

        职工基本医疗保险(含生育保险)基金

        一、收入

        20552

        5264

        9819

        5469

           其中:1.保险费收入

        16192

        2135

        8803

        5254

                2.投资收益

        288

        47

        45

        196

                3.财政补贴收入

        3894

        3082

        812


                4.其他收入

        4



        4

                5.转移收入

        174


        159

        15

        二、支出

        19763

        5461

        10130

        4172

           其中:1.社会保险待遇支出

        17748

        3478

        10128

        4142

                2.其他支出

        1985

        1983

        2


                3.转移支出

        30



        30

        三、本年收支结余

        789

        -197

        -311

        1297

        四、年末滚存结余

        16341

        2316

        2060

        11965

        附件8

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年国有资本经营预算

        收支平衡情况表

        单位:万元

        预算科目

        执行数

        预算科目

        执行数

        本级收入

        36

        国有企业退休人员社会化管理补助支出

        7

        上级补助收入

        7

        其他国有资本经营预算支出

        36

        上年结余


        国有资本经营预算调出资金




        结转下年






        收入总计

        43

        支出总计

        43

        附件9

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年公共财政预算收入计划表





        单位:万元


        项目

        2020年完成数

        2021年计划数

        增长%



        一、税收收入

        9215

        9679

        5.0


        增值税

        2391

        2610

        9.2


        企业所得税

        808

        840

        4.0


        个人所得税

        193

        200

        3.6


        资源税

        10

        10



        城市维护建设税

        423

        450

        6.4


        房产税

        898

        950

        5.8


        印花税

        253

        260

        2.8


        城镇土地使用税

        1720

        1745

        1.5


        土地增值税

        539

        550

        2.0


        车船税

        971

        1100

        13.3


        契税

        961

        900

        -6.3


        环境保护税

        48

        64

        33.3


        二、非税收入

        9605

        9819

        2.2


        专项收入             

        1118

        1431

        28.0


        行政事业性收费收入       

        1151

        1800

        56.4


        罚没收入             

        1872

        2000

        6.8


        国有资产有偿使用收入

        5015

        4120

        -17.8


        政府性住房基金收入

        194

        200

        3.1


        捐赠收入

        24




        其他收入

        231

        268

        16.0


        公共财政预算收入合计

        18820

        19498

        3.6


        附件10

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年公共财政预算收支平衡情况表



        单位:万元

        预算数

        预算数

        本年收入小计

        19498

        本年支出小计

        81822

        返还性收入

        3964

        上解上级支出

        2336

        增值税和消费税税收返还收入

        740

        专项上解

        473

        所得税基数返还收入

        634

        法检两院上划基数

        1391

        品油价格和税费改革税收返还收入

        98

        税务部门经费上划

        196

        营改增收入划分调整基数返还

        2492

        态环境机构经费基数上划

        276

        财力性转移支付收入

        60696

        调出资金


        均衡性转移支付补助收入

        35194

        年终结余


        县级基本财力保障机制奖补资金

        9509

        其中:本级


        结算补助收入

        1041

        :结转下年的支出


        企事业单位预算划转补助

        709

        其中:本级


        重点生态功能区转移支付

        5720

        净结余


        固定数额补助收入

        8523

        其中:本级


        特殊转移支付资金




        上级提前下达的专项转移支付资金




        调入存量资金




        新增一般债券




        上年结余

        0



           

        84158

           

        84158

        附件11

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年公共财政预算

        支出计划表




               单位:万元

        项    目

        上年计划数

        上年同口径计划数

        2021

        计划数

        同口径

        增长%

        公共财政预算支出合计

        109230

        77695

        81822

        3.8

        一般公共服务

        16548

        10390

        10772

        2.3

        国防

        54

        54

        50

        -7.4

        公共安全

        5032

        3100

        3350

        5.0

        教育

        25701

        18900

        19000

        0.4

        科学技术

        702

        700

        720

        2.8

        文化体育与传媒

        1455

        1175

        1250

        5.2

        社会保障和就业

        10731

        10712

        11900

        11.1

        医疗卫生

        5000

        5000

        5100

        2.0

        节能环保

        1050

        1050

        1100

        4.8

        城乡社区事务

        8306

        3065

        3500

        5.2

        农林水事务

        17789

        14200

        14274

        0.4

        交通运输

        1295

        850

        900

        3.9

        资源勘探电力信息等事务

        1650

        320

        350

        1.8

        商业服务业等事务

        1250

        1250

        1300

        4.0

        国土资源气象等事务

        1651

        430

        450

        1.2

        住房保障支出

        3384

        3384

        3500

        3.4

        粮油物资储备管理事务

        277

        277

        280

        1.1

        灾害防治及应急管理支出

        1312

        795

        800

        0.4

        其他支出

        705

        705

        800

        13.5

        预备费

        800

        800

        800


        债务还本付息支出

        4538

        538

        1626

        24.0

        附件12

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年政府性基金收支计划

        平衡情况表

        单位:万元

        收入项目

        预算数

        支出项目

        预算数

        一、本级政府性基金预算收入

        10000

        土地出让金收入安排的支出

        8970

        土地出让金收入

        9000

        城市基础设施配套费支出

        421

        国有土地收益基金收入

        520

        国有土地收益基金支出

        556

        城市基础设施配套费收入

        360

        污水处理费支出

        135

        污水处理费收入

        120

        旅游发展基金支出


        二、上级提前下达的专项转移支付


        中型水库移民后期扶持基金支出


        三、上年结余

        82

        其他政府性基金相关支出


        收  入  总  计 

        10082

        支  出  总  计

        10082

        附件13

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年社会保险基金收支计划表

        单位:万元

           

        合计

        城乡居民基本养老保险基金

        机关事业单位基本养老保险基金

        职工基本医疗保险(含生育保险)基金

        一、收入

        21390

        5645

        9674

        6071

           其中:1.保险费收入

        16774

        2110

        8779

        5885

                2.投资收益

        272

        40

        46

        186

                3.财政补贴收入

        4344

        3495

        849


                4.其他收入

        0




                5.转移收入

        0




        二、支出

        21057

        5633

        10489

        4935

           :1.社会保险待遇支出

        19073

        3649

        10489

        4935

                2.其他支出

        0




                3.转移支出

        1984

        1984



        三、本年收支结余

        333

        12

        -815

        1136

        四、年末滚存结余

        16693

        2355

        1052

        13286

        附件14

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年国有资本经营预算收支计划表

        单位:万元

        预算科目

        执行数

        预算科目

        执行数

        本级收入

        190

        有企业退休人员社会化管理补助支出

        0

        上级补助收入

        0

        其他国有资本经营预算支出

        190

        上年结余

        0

        国有资本经营预算调出资金

        0


        0

        结转下年






        收  入  总  计 

        190

        支  出  总  计

        190

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