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        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年县级财政决算草案及2021年 上半年财政预算执行情况的报告

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        620723051/2021-00053
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        2021-09-15
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        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年县级财政决算草案及2021

        上半年财政预算执行情况的报告


        ——2021914日在县十八届人大常委会第四十二次会议上
        县财政局局长  鲁立军


        主任、各位副主任、各位委员:

        受人民政府委托,我向县人大常委会报告2020年财政决算情况和2021年上半年财政预算执行情况,请予审议。

        一、2020年财政收支决算情况

        2020年,我们经历了新冠肺炎疫情严重冲击,承受了经济形势复杂带来的压力,面对严峻复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握稳中求进总基调,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,加强财政收支管理,积极争取上级转移支付和政策支持,持续兜牢“三保”底线,全力保障疫情防控经费和重点支出需要,财政管理实现新突破,财政运行呈现稳中有进、好于预期的态势,为全县经济高质量发展和社会和谐稳定提供了坚强的财力保障。

        (一)财政决算情况

        1.一般公共预算收支决算情况

        收入:一般公共预算收入完成18820万元,加上级下达的转移支付143875万元(其中:返还性收入3964万元,一般性转移支付120432万元,专项转移支付19479万元),新增一般债券5000万元,再融资债券6000万元,易地扶贫搬迁债券5606万元,调入资金3360万元,当年决算一般公共预算总收入182661万元。

        支出:一般公共预算支出完成175020万元,加上解支出947万元后,债务还本支出6684万元,安排预算稳定调节基金10万元,当年决算一般公共预算总支出182661万元。

        平衡情况:当年决算总收入182661万元,总支出182661万元,收支相抵,年末滚存无结余,实现收支平衡。

        2.政府性基金预算收支决算情况

        收入:县本级收入完成14686万元,加上年结余360万元,上级补助收入5931万元,新增专项债券43000万元,政府性基金总收入63977万元。

        支出:完成63775万元,占变动预算63977万元的99.68%,比上年增支40095万元,增长169.3%

        平衡情况:当年决算收入63977万元,决算支出63775万元,调出资金120万元,收支相抵后,年终结余82万元。

        3.社会保险基金预算收支决算情况

        收入:完成20552万元,占预算21120万元的97.31%,比上年增收118万元,增长0.58%

        支出:完成19763万元,占预算20065万元的98.49%,比上年增支445万元,增长2.3%

        平衡情况:上年累计结余15553万元,加本年收入20552万元,减本年支出19763万元,收支相抵后全县社会保险基金年末滚存结余16342万元。

        4.国有资本经营预算收支决算情况。2020年国有资本经营预算收入完成36万元,比计划增收2万元。加上级补助收入7万元,总收入43万元。支出完成43万元,实现收支平衡。

        (二)预备费使用情况。预备费年初预算800万元,预算执行中根据有关规定,主要用于:支援甘南州迭部县灾后重建资金104万元、对口支援肃南县藏区发展资金63万元、新冠肺炎疫情防控经费132.3万元、抗洪抢险及藏区维稳行动装备购置经费4万元、促销费扩内需专项行动县级配套446.7万元、安全生产管理及事故应急预防专项经费50万元。

        (三)“三公”经费支出情况。2020年,全县“三公”经费支出总额348.01万元,比上年减少57.24万元,下降14.12%。其中:公务用车购置及运行维护费支出247.39万元,比上年减少50.52万元,下降16.96%;公务接待费支出100.62万元,比上年减少6.72万元,下降6.26%

        (四)政府债务情况。2020年,全县共争取政府债券59606元,比上年的19978万元增加39628万元,增长198.36%。其中:一般债券5000万元、专项债券43000万元、易地扶贫搬迁债券5606万元、再融资债券6000万元。具体安排使用情况是:

        一般债券5000万元:用于科技馆建设300万元、城乡道路建设项目500万元、人居环境综合治理项目2700万元、红山湾水库工程1500万元。

        专项债券43000万元:用于现代丝路寒旱农业产业园基础设施建设项目9800万元、通航产业园基础设施建设项目10000万元、凹凸棒石产业园区基础设施建设项目4200万元、县医院门急诊楼设施设备配套建设项目5500万元、园区供水工程5000万元、农村饮水安全巩固提升工程1500万元、中医院康养综合楼建设项目2000万元、城镇老旧小区改造工程5000万元

        易地扶贫搬迁债券5606万元:用于偿还易地扶贫搬迁项目贷款5606万元。

        再融资债券6000万元:用于偿还2015年发行的5年期新增一般债券6000万元。

        2020年,省财政厅核定我县政府债务限额17.68亿元,其中:一般债务10.35亿元,专项债务7.33亿元。截至2020年底,全县政府债务余额14.68亿元(债券资金14.39亿元,各单位存量债务0.29亿元),债务余额在省财政厅核定的政府债务限额内。

        2020年财政工作主要特点:一是强化收入征管,圆满完成年度目标任务。2020年受疫情等各类因素叠加影响,完成收入任务难度较大,财税部门把完成全年财税收入目标任务作为工作重心,以挖掘增收潜力为重点,以提高收入质量为核心,紧盯全年目标,靠实工作责任,完善征管措施,加大税源管控和稽查力度,定期分析收入形势,破解难题,坚决做到抓大不放小,实现应收尽收,如期完成年度目标任务。二是加大资金争取,保障重点支出需要。全年共争取到位各类专项资金68951万元,直达资金20178万元,新增债券资金59606万元,为全县重点项目建设和重点领域发展提供了资金支持。三是统筹资金调度,推动民生事业发展。全年民生支出14.37亿元,占一般公共预算支出的82.11%,整合涉农资金11446.72万元,支持加快现代农业绿色发展;发放各类惠农补贴资金14156.25万元,夯实了农民增收基础;投入教育、卫生健康、社会保障、城乡基础设施和人居环境改善方面的资金分别达到29647万元9875.49万元、3763万元和28746.02万元,有力保障民生事业快速发展。四是坚持提质增效,推进财政各项改革。持续推进国库集中支付电子化改革,深化“放管服”改革,进一步规范行政审批流程,全面推进政府非税收入收缴电子化管理改革,率先推行政府采购“阳光平台”试点工作,实施“互联网+政府采购”行动,提高各方参与便利度,稳步推进国有企业改革,圆满完成国有企业退休人员社会化管理工作任务。五是注重制度约束,持续深化财政监管。坚持依法理财管财,不断增强预算法治意识,严格执行县人大批准的预算,严控预算调整调剂,硬化预算执行约束。切实防控政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,牢牢守住不发生区域性风险的底线。推进县级财政资金项目库管理制度,实行预算项目科学化、精细化管理。持续加强财政资金监管,不断扩大财政投资评审规模,提高财政资金使用效益,逐步规范国有资产监管,全面加强制度建设,不断提升财政管理水平。

        2020年财政预算执行情况看,我县财政运行总体良好,但也存在一些问题:一是受经济下行压力及落实国家减税降费政策等因素影响,财政收入增速放缓;二是由于县级财政总量小,用于经济社会事业发展的资金十分有限;三是财政资金绩效评价体系还不够健全,资金监管还存在一些薄弱环节。针对审计部门对预算管理等方面提出的意见,采取有力措施,认真加以解决。

        二、2021年上半年财政预算执行情况

        2021年是“十四五”开局之年,全县财政工作深入贯彻落实中央和省市县工作部署,聚焦县委、县政府“一核四廊多点”空间布局和“一城五县”建设目标,践行“做实收入、做大支出、做优绩效”的财政发展理念,持续强化财政收入征管,坚持政府部门带头过紧日子的思想,落实积极财政政策的要求,全力保障各项重点支出需要,财政运行总体平稳。

        (一)财政预算执行情况

        1.一般公共预算收支情况。上半年,全县一般公共预算收入完成11726万元,占十八届人大五次会议批准预算19498万元的60.1%,同比增收2730万元,增长30.3%。其中:税收收入完成4996万元,占年计划9679万元的51.6%,同比增收797万元,增长19%,税收收入占一般公共预算收入42.61%;非税收入完成6730万元,占年计划9819万元的68.5%,同比增收1933万元,增长40.3%,非税收入占一般公共预算收入57.39%

        一般公共预算支出完成70196万元,同比减支20260万元,下降22.4%

        2.政府性基金收支情况。上半年,本级政府性基金收入完成3264万元,占年计划10000万元的32.6%,同比增收2136万元,增长189.4%。支出完成14012万元(含专项债券),同比减支15783万元,下降52.97%2020年上半年到位专项债券43000万元,今年上半年到位15000万元)。

        3.社会保险基金预算收支情况。上半年,社会保险基金预算收入11857万元,占年计划21391万元的55.43%,同比减收99万元,下降0.83%。支出完成12444万元,占年计划21058万元的59.1%,同比增支2550万元,增长25.78%

        4.国有资本经营预算收支情况。上半年,全县国有资本经营预算收入完成193万元,占年计划190万元的101.6%,同比增收167万元,增长642.3%

        (二)上半年主要工作情况

        1.强化财政增收节支,统筹保障重点支出。一是财政收入顺利实现双过半。树立“保收入就是保大局”的意识,加强财经政策研判、税源管控和非税挖潜,全力以赴组织收入。至6月底,全县一般公共预算收入完成11726万元,同比增加2730万元,增长30.35%,占年计划19498万元的60.14%,顺利实现时间任务“双过半”。二是重点支出保障有力。严格执行零基预算,坚持过紧日子要求,优先保障“三保”支出,大力压减一般性支出,统筹资金全力保障重点支出需要。三是资金争取成效显着。认真研究国家投资导向,抢抓机遇,用足用活政策,千方百计争取财政资金,上半年,争取到各类专项资金7.29亿元,专项债券资金1.5亿元,再融资债券1.53亿元,下达直达资金指标3.1亿元,实际到位资金1.8亿元,完成支出1.8亿元,支付率100%

        2.巩固脱贫攻坚成果,扎实推进乡村振兴。充分发挥财政职能作用,坚持把乡村振兴摆在财政支出优先保障位置,持续加大财政资金投入力度,按照“市县财政应合理安排年度财政预算投入规模,加大衔接资金投入力度,原则上只增不减”的要求,在财政收支平衡压力较大的情况下,优先安排资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。同时,抢抓我县被确定为省级乡村振兴重点帮扶县机遇,积极争取上级财政衔接推进乡村振兴补助资金。共落实资金12374万元,其中:中央资金3237万元,省级资金7704万元,市级资金400万元,县级资金1033万元,按照《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》,切实加强项目资金支出管理,加快资金支出进度,上半年,财政衔接推进乡村振兴补助资金共计支付8222.74万元,其中:中央资金2516万元,省级资金4389万元,市级资金365.75万元,县级资金951.99万元,支付率达67.04%

        3.突出惠民政策落实,不断增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想,持续加大民生领域投入。惠农惠民政策落实方面,认真落实县委一号文件扶持政策,整合涉农资金11446万元,支持现代农业发展。持续落实各项惠农补贴政策,利用“一卡通”发放管理平台,共发放各类惠农补贴33项,资金14156.25万元,夯实了农民增收基础。投入资金1932.39万元,开展制种玉米、能繁母猪、奶牛、设施蔬菜及红枣、葡萄等13个特色林果业政策性农业保险,增强了农业抗风险能力。支持稳就业方面,落实中央省市县新一轮稳就业措施,累计下达就业再就业补助资金1477万元,支持重点群体就业。支持教育均衡发展方面,落实资金9924.17万元,支持城乡学前教育、义务教育薄弱学校改善及能力提升,持续推进职业教育发展,确保我县教育建设质量不断提升。支持社会保障方面,落实资金14350.63万元,支持城乡低保、孤儿、特困供养、残疾人生活补贴、优抚、城乡居民养老、城乡基本医疗保险、机关养老、职工医疗、失业、工伤等补助、保障政策全面落实。支持公共卫生方面,落实资金5641.38万元,支持医疗服务与保障能力提升建设,提升农村、社区等公共卫生服务能力。全力保障疫情防控经费,其中拨付核酸检测经费275.94万元。落实基层医疗机构实施国家药物制度综合补偿等政策,支持公立医院改革。支持文化体育方面,落实资金4298.55万元,支持“六馆一站”向社会免费或低收费开放、文化体育广场设施购置、庆祝建党100周年文化活动等赛事文化活动的开展。落实文旅企业补链延链政策,推动文化旅游产业发展。支持住房保障方面,落实资金9003.6万元,支持棚户区改造、老旧小区改造、农村空置房拆迁、宅基地有偿退出和保障性安居工程配套基础设施建设、公租房租赁补贴政策等,持续改善群众住房条件。

        4.强化财政监督管理,助推财政提质增效。一是政府债务管理不断加强。按照防范债务风险的相关要求,进一步加强政府债务的管理工作,压实偿债主体责任,多渠道筹措资金化解隐性债务,上半年,共化解隐性债务3830.69万元。二是财经监督实效不断提升。深入开展“两清理两整治”专项行动,对全县102个预算单位进行了检查,共撤销账户58个,收回存量资金2451万元。三是财政投资评审力度不断加大。充分发挥财政投资评审职能作用,逐步完善政府投资项目监督管理机制,加大对重点建设项目的投资评审力度,进一步提高评审工作效率。上半年,共完成各类预结算项目评审132个,审核金额7.71亿元,审定金额7.12亿元,审减金额5900.2万元,综合审减率7.65%,比去年同期提高4.12个百分点。四是行政事业单位资产管理不断强化。半年来,共审核各单位资产处置事项14件,资产原值4240.5万元。五是规范单位财务管理。印发了《bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分行政事业单位会计集中核算实施方案》,按照“集中管理、分户核算”的原则,集中办理行政事业单位资金收付和会计核算,第一批纳入会计集中核算单位55个,通过审核单位账务,已完成账务移交单位35个。

        5.创新完善管理机制,持续推进财政改革。一是预算绩效管理持续深化。对所有本级项目支出编制绩效管理目标,实现项目支出绩效管理全覆盖,提高部门预算管理水平。对本级预算安排的项目资金10820.19万元均纳入预算绩效管理范围,占本级预算安排的项目支出的100%。上半年对2020年完成的项目支出进行绩效评价,涉及金额5.38亿元,占所有项目支出的88.26%。开展部门整体支出绩效评价的预算部门数量3个。二是国库集中支付电子化改革持续推进。半年来,办理直接支付资金12952笔、9.44亿元,授权支付资金3880笔、1057.57万元。落实公务卡强制结算目录,进一步扩大了公务卡使用范围,半年来通过公务卡报账1486笔、233.79万元,同比增加1274笔、211.44万元。三是国有企业改革不断深化。按照《bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分县属国有企业注入优质资源资产推动高质量发展的实施方案》要求,为富民公司等7家县属国有企业注入优质资产资源68.2亿元,为进一步壮大县属国有企业经济实力和破解融资难题提供强有力保障。推进国有企业混合所有制改革,落实富民、鸿健等5家县属国有企业11个混合所有制改革项目,其中:富民公司年产35万吨生物有机肥和10万吨生物有机水肥生产线建设项目已开始实施,其他混合所有制项目正在洽谈中

        (三)存在的主要问题。从上半年财政预算执行情况看,全县财政经济运行平稳,收支预算执行总体较好,但仍存在一些矛盾和问题:一是受经济下行和落实减税降费政策等因素影响,税收收入占比较低,收入质量下降,县级财力十分有限,财政支出总量呈下降趋势。二是财源基础薄弱,增收潜力不足,财政自给能力较弱。三是库款紧张,资金调度困难,各项支出保障压力大。

        三、2021年下半年主要工作打算

        认真落实中央经济工作会议和国家、省市财政工作会议精神,以及县委十五届二十二次全会精神,以“三新一高”为主题,立足农业优先型和文旅赋能型功能定位,持续推进“六化促一化”建设,大力挖掘财政增收潜力,强化财政收入征管,大力优化支出结构,确保全县财政经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

        (一)强化收入征管,确保完成收入任务。坚持税收和非税一起抓,进一步靠实工作责任,在认真落实减税降费政策的基础上,紧盯重点税源企业和县上实施的重点建设项目,加大组织收入力度,深挖税收增长潜力。充分发挥综合治税平台作用,加大税源管控和稽查力度,有效堵塞税收“漏洞”,做到应减尽减、应收尽收,促进财政增收。加大保障性存量住房、驻兰办大楼和丹霞宾馆的处置力度,增加国有资产处置收入。紧盯省内跨市县土地指标交易,加快推进土地整理项目,做好宅基地复垦验收、土地增减挂钩和耕地占补平衡指标储备。进一步加大国有土地出让力度,增加国有土地出让收入。

        (二)加强财源建设,夯实财政增收基础。立足农业优先型和文旅赋能型功能定位,围绕现代农业、凹凸棒石新材料、通用航空、清洁能源、文旅康养五大产业,建设现代种子、现代丝路寒旱农业、凹凸棒石、通用航空、风光电新能源、文旅康养六大产业功能区,加大财源项目培植,持续增强县域经济发展后劲。积极争取绿色产业发展基金和上级财政资金扶持,加大本级资金投入力度,认真落实好“十强双百”奖补政策,加快传统产业改造升级,提升工业经济效益和市场竞争力,推动工业经济高质量发展。依托现代丝路寒旱农业产业园,大力发展现代农业,待续推进农畜产品精深加工,提高农业质量和效益。加快传统产业改造提升,不断延伸产业链条,实现质量效益新提升。充分发挥光热风能等资源优势,加快风光电新能源产业园区和清洁项目建设,加大地热资源开发利用,打造风电光热新能源产业集群。充分发挥丹霞大景区辐射带动作用,发展全域旅游、特色旅游。积极发展非公经济,使非公企业在增加税收、安置就业、促进县域经济发展做出更大贡献。深化县属国有企业改革,优化资源配置,加大融资和项目建设力度,提高盈利能力。落实财源建设扶持政策,有针对性地帮助企业解决发展难题,提高企业运行质量。

        (三)坚持统筹调度,确保重点支出需要。全面落实“过紧日子”的要求,优先保障“三保”支出,对国家和省级出台的统一民生政策予以优先保障和重点支持,做到应保尽保、全面落实。完善工资专户机制,确保机关事业单位干部职工工资及时足额发放。严控一般性支出,压减非刚性、非重点项目支出,从严从紧控制“三公”经费,把节省下来的资金更多用于民生建设。加大中央、省市资金和自有财力统筹调度,集中财力保障巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接、民生改善、污染防治和高质量发展等重点领域支出。

        (四)加强配合协作,落实争资引项责任。加强向上级财政部门汇报衔接,努力争取均衡性转移支付、县级基本财力保障等财力性补助资金。靠实部门争取资金主体责任,采取安排项目前期费等方式,牵头或配合相关部门紧盯中央、省上政策取向及预算安排情况,有的放矢,及时跟进,千方百计争取乡村振兴、生态环保以及交通、水利、城市基础设施建设等方面的预算内投资。围绕专项债券支持的9大领域、28个重点行业,配合相关部门10月底以前完成明年专项债券项目的申报工作。加快戈壁农业示范园区以色列贷款项目、世界银行贷款规划备选项目bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分乡村振兴基础设施及绿色产业发展项目前期准备工作和亚行贷款湿地生态恢复与保护建设项目、互联网+农业社会化服务网络体系建设项目的落地实施。

        (五)完善管理机制,提高财政运行质量。严格执行《预算法》和《预算法实施条例》,强化预算刚性约束。完善预算绩效管理评价体系,强化资金及项目全过程监管,选择部分重点项目委托第三方机构开展绩效评价,切实提高绩效评价质量。严格执行政府债务限额管理和预算管理,多渠道筹集资金化解政府隐性债务1亿元以上。积极争取和管好用好地方政府债券资金,切实加强债务风险防控。通过清理回收、预算安排、县属国有企业实施融资项目增加收入偿还等方式,力争化解暂付款1亿元,回笼国库资金,缓解支出压力。加强直达资金及衔接乡村振兴等资金监控力度,确保资金安全高效使用。进一步创新财政监督方式,建立日常监督常态化、专项监督多样化的监督机制,加大监督检查结果的整改落实力度,确保问题整改落实到位,提升监督效能。进一步完善会计集中核算流程,加强会计核算与部门预决算管理、绩效管理、资产管理、政府财务报告编制等工作的协调,不断提高财务管理水平。结合省级乡村建设示范镇和示范村创建行动,针对示范镇村道路、排污等基础设施不完善等短板弱项,抢抓我县被省农发行确定为全省农业政策性金融支持全域经济发展暨乡村振兴“整县推进”模式示范点机遇,加强对接沟通,为我县乡村振兴战略、新兴产业发展和现代产业布局提供融资支持。加强县属国有企业改革,进一步健全完善用人和经营管理机制,通过注入优质资源资产,壮大县属国有企业实力和融资能力,力促其健康发展。完善县属国有企业内控机制和资金使用管理办法,确保县属国有企业资金安全高效使用。


        附件:1.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算收入决算表

        2.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算支出决算表

        3.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算支出决算明细表

        4.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算收支平衡情况表

        5.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金预算收入决算表

        6.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金预算支出决算表

        7.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金收支决算平衡情况表

        8.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年社保基金收支决算表

        9.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年社保基金决算平衡表

        10.泽县2020年国有资本经营预算收支平衡情况表

        11.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年上半年财政收入执行情况表

        12.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年上半年财政支出预算执行情况表

        13.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年上半年社保基金收支执行情况表

        14.bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年上半年社保基金收支平衡表






        附件1

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算收入决算表







        单位:万元

        项     目

        预算数

        决算数

        占预算%

        与上年比较

        上年决算数

        上年同口径执行数

        同口径增减额

        同口径增减%

        一、税收收入

        9801

        9215

        94.0

        11724

        8614

        601

        7.0

        增值税

        2658

        2391

        90.0

        4273

        2335

        56

        2.4

        企业所得税

        1178

        808

        68.6

        1176

        1154

        -346

        -30.0

        个人所得税

        211

        193

        91.5

        222

        202

        -9

        -4.5

        资源税

        25

        10

        40.0

        25

        20

        -10

        -50.0

        城市维护建设税

        372

        423

        113.7

        646

        341

        82

        24.0

        房产税

        945

        898

        95.0

        1045

        845

        53

        6.3

        印花税

        300

        253

        84.3

        255

        255

        -2

        -0.8

        城镇土地使用税

        1700

        1720

        101.2

        1595

        1595

        125

        7.8

        土地增值税

        630

        539

        85.6

        694

        474

        65

        13.7

        车船税

        1000

        971

        97.1

        849

        849

        122

        14.4

        耕地占用税

        30



        123

        23

        -23

        -100.0

        契税

        700

        961

        137.3

        770

        470

        491

        104.5

        环境保护税

        52

        48

        92.3

        51

        51

        -3

        -5.9

        二、非税收入

        9009

        9605

        106.6

        9153

        9153

        452

        4.9

        专项收入            

        1435

        1118

        77.9

        1181

        1181

        -63

        -5.3

        行政事业性收费收入

        816

        1151

        141.1

        720

        720

        431

        59.9

        罚没收入            

        1500

        1872

        124.8

        1384

        1384

        488

        35.3

        国有资产有偿使用收入

        4928

        5015

        101.8

        5473

        5473

        -458

        -8.4

        政府性住房基金收入

        130

        194

        149.2

        127

        127

        67

        52.8

        捐赠收入


        24




        24


        其他收入

        200

        231

        115.5

        268

        268

        -37

        -13.8

        公共财政预算收入合计

        18810

        18820

        100.1

        20877

        17767

        1053

        5.9

        附件2








        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算支出决算表







        单位:万元

        项    目

        变动预算数

        决算数

        占变动预算%

        与上年同期比较

        上年决算数

        上年同口径执行数

        同口径增减额

        同口径增减%

        一般公共服务支出

        17484

        17484

        100.0

        16856

        16856

        628

        3.7

        国防支出

        54

        54

        100.0

        235

        235

        -181

        -77.0

        公共安全支出

        5733

        5733

        100.0

        5574

        5574

        159

        2.9

        教育支出

        29648

        29648

        100.0

        25632

        25632

        4016

        15.7

        科学技术支出

        3361

        3361

        100.0

        2014

        2014

        1347

        66.9

        文化旅游体育与传媒支出

        3532

        3532

        100.0

        4677

        4677

        -1145

        -24.5

        社会保障和就业支出

        22159

        22159

        100.0

        20050

        20050

        2109

        10.5

        卫生健康支出

        11790

        11790

        100.0

        14724

        8384

        3406

        40.6

        节能环保支出

        3579

        3579

        100.0

        7412

        7412

        -3833

        -51.7

        城乡社区支出

        9289

        9289

        100.0

        10166

        10166

        -877

        -8.6

        农林水支出

        49814

        49814

        100.0

        28507

        28507

        21307

        74.7

        交通运输支出

        3819

        3819

        100.0

        4667

        4667

        -848

        -18.2

        资源勘探信息等支出

        1279

        1279

        100.0

        1890

        1890

        -611

        -32.3

        商业服务业等支出

        1232

        1232

        100.0

        577

        577

        655

        113.5

        金融支出

        42

        42

        100.0



        42


        自然资源海洋气象等支出

        1549

        1549

        100.0

        1176

        1176

        373

        31.7

        住房保障支出

        5945

        5945

        100.0

        11592

        11592

        -5647

        -48.7

        粮油物资储备支出

        483

        483

        100.0

        503

        503

        -20

        -4.0

        灾害防治及应急管理支出

        1312

        1312

        100.0

        1244

        1244

        68

        5.5

        国债还本付息支出

        2338

        2338

        100.0

        2146

        2146

        192

        8.9

        其他支出

        560

        560

        100.0

        350

        350

        210

        60.0

        债务发行费用支出

        18

        18

        100.0

        8

        8

        10

        125.0

        公共财政预算支出小计

        175020

        175020

        100.0

        160000

        153660

        21360

        13.9


        附件3







        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算支出决算明细表

        单位:万元

        项      目

        变动预算数

        决算数

        占预算%

        与上年同期比较

        上年决算数

        增减额

        增减%

        一般公共服务支出

        17484

        17484

        100.0

        16856

        628

        3.7

          人大事务

        331

        331

        100.0

        253

        78

        30.8

          政协事务

        344

        344

        100.0

        261

        83

        31.8

        政府办公厅()及相关机构事务

        8513

        8513

        100.0

        8446

        67

        0.8

        发展与改革事务

        395

        395

        100.0

        669

        -274

        -41.0

        统计信息事务

        411

        411

        100.0

        240

        171

        71.3

          财政事务

        968

        968

        100.0

        808

        160

        19.8

          税收事务

        360

        360

        100.0

        300

        60

        20.0

          审计事务

        280

        280

        100.0

        246

        34

        13.8

        人力资源事务

        200

        200

        100.0

        196

        4

        2.0

        纪检监察事务

        542

        542

        100.0

        393

        149

        37.9

          商贸事务

        39

        39

        100.0

        48

        -9

        -18.8

        民族宗教事务

        9

        9

        100.0

        5

        4

        80.0

          档案事务

        141

        141

        100.0

        114

        27

        23.7

        民主党派及工商联事务

        43

        43

        100.0

        32

        11

        34.4

        群众团体事务

        439

        439

        100.0

        459

        -20

        -4.4

        党委办公厅()及相关机构事务

        512

        512

        100.0

        387

        125

        32.3

          组织事务

        339

        339

        100.0

        284

        55

        19.4

          宣传事务

        278

        278

        100.0

        178

        100

        56.2

          统战事务

        103

        103

        100.0

        62

        41

        66.1

        其他共产党事务支出

        591

        591

        100.0

        644

        -53

        -8.2

        市场监督管理事务

        1206

        1206

        100.0

        1087

        119

        10.9

        其他一般公共服务支出

        1440

        1440

        100.0

        1744

        -304

        -17.4

        国防支出

        54

        54

        100.0

        235

        -181

        -77.0

          国防动员

        54

        54

        100.0

        235

        -181

        -77.0

        公共安全支出

        5733

        5733

        100.0

        5574

        159

        2.9

          武装警察

        64

        64

        100.0

        510

        -446

        -87.5

          公安

        4714

        4714

        100.0

        4360

        354

        8.1

          检察

        115

        115

        100.0

        91

        24

        26.4

          法院

        227

        227

        100.0

        139

        88

        63.3

          司法

        605

        605

        100.0

        470

        135

        28.7

        其他公共安全支出

        8

        8

        100.0

        4

        4

        100.0

        教育支出

        29648

        29648

        100.0

        25632

        4016

        15.7

        教育管理事务

        370

        370

        100.0

        284

        86

        30.3

          普通教育

        25275

        25275

        100.0

        21904

        3371

        15.4

          职业教育

        3614

        3614

        100.0

        1738

        1876

        107.9

          进修及培训

        117

        117

        100.0

        910

        -793

        -87.1

        教育费附加安排的支出

        252

        252

        100.0

        296

        -44

        -14.9

        其他教育支出

        20

        20

        100.0

        500

        -480

        -96.0

        项      目

        变动预算数

        决算数

        占预算%

        与上年同期比较

        上年决算数

        增减额

        增减%

        科学技术支出

        3361

        3361

        100.0

        2014

        1347

        66.9

        科学技术管理事务

        2783

        2783

        100.0

        220

        2563

        1,165.0

        技术研究与开发

        110

        110

        100.0


        110


        科技条件与服务

        395

        395

        100.0

        1711

        -1316

        -76.9

        科学技术普及

        73

        73

        100.0

        83

        -10

        -12.0

        文化旅游体育与传媒支出

        3532

        3532

        100.0

        4677

        -1145

        -24.5

          文化和旅游

        1222

        1222

        100.0

        2216

        -994

        -44.9

          文物

        366

        366

        100.0

        752

        -386

        -51.3

          体育

        970

        970

        100.0

        442

        528

        119.5

          广播电视

        368

        368

        100.0

        510

        -142

        -27.8

        其他文化体育与传媒支出

        606

        606

        100.0

        757

        -151

        -19.9

        社会保障和就业支出

        22159

        22159

        100.0

        20050

        2109

        10.5

        人力资源和社会保障管理事务

        1864

        1864

        100.0

        630

        1234

        195.9

        民政管理事务

        691

        691

        100.0

        570

        121

        21.2

        行政事业单位离退休

        6087

        6087

        100.0

        6034

        53

        0.9

        企业改革补助

        36

        36

        100.0

        41

        -5

        -12.2

          就业补助

        1406

        1406

        100.0

        1211

        195

        16.1

          抚恤

        1009

        1009

        100.0

        1116

        -107

        -9.6

          退役安置

        326

        326

        100.0

        389

        -63

        -16.2

          社会福利

        499

        499

        100.0

        2

        497

        24,850

          残疾人事业

        322

        322

        100.0

        248

        74

        29.8

        最低生活保障

        6671

        6671

        100.0

        6452

        219

        3.4

        财政对基本养老保险基金的补助

        2729

        2729

        100.0

        2778

        -49

        -1.8

        财政对其他社会保险基金的补助




        444

        -444

        -100.0

        退役军人管理事务

        188

        188

        100.0

        100

        88

        88.0

        其他社会保障和就业支出

        331

        331

        100.0

        35

        296

        845.7

        卫生健康支出

        11790

        11790

        100.0

        14724

        -2934

        -19.9

        卫生健康管理事务

        232

        232

        100.0

        152

        80

        52.6

          公立医院

        2084

        2084

        100.0

        904

        1180

        130.5

        基层医疗卫生机构

        2732

        2732

        100.0

        2099

        633

        30.2

          公共卫生

        2505

        2505

        100.0

        1659

        846

        51.0

          中医药

        29

        29

        100.0

        4

        25

        625.0

        计划生育事务

        266

        266

        100.0

        255

        11

        4.3

        行政事业单位医疗

        2403

        2403

        100.0

        123

        2280

        1,853.7

        财政对基本医疗保险基金的补助

        164

        164

        100.0

        8694

        -8530

        -98.1

          医疗救助

        384

        384

        100.0

        486

        -102

        -21.0

        优抚对象医疗

        17

        17

        100.0

        18

        -1

        -5.6

        医疗保障管理事务

        204

        204

        100.0

        99

        105

        106.1

        老龄卫生健康事务

        30

        30

        100.0

        28

        2

        7.1

        项      目

        变动预算数

        决算数

        占预算%

        与上年同期比较

        上年决算数

        增减额

        增减%

        其他卫生健康支出

        740

        740

        100.0

        203

        537

        264.5

        节能环保支出

        3579

        3579

        100.0

        7412

        -3833

        -51.7

        环境保护管理事务

        137

        137

        100.0

        394

        -257

        -65.2

        环境监测与监察

        43

        43





          污染防治

        1490

        1490

        100.0

        2340

        -850

        -36.3

        自然生态保护

        643

        643

        100.0

        3610

        -2967

        -82.2

          退耕还林

        1231

        1231

        100.0

        498

        733

        147.2

        能源节约利用(款)

        14

        14





          污染减排




        559

        -559

        -100.0

          循环经济

        21

        21

        100.0

        11

        10

        90.9

        城乡社区支出

        9289

        9289

        100.0

        10166

        -877

        -8.6

        城乡社区管理事务

        676

        676

        100.0

        768

        -92

        -12.0

        城乡社区规划与管理

        118

        118



        118


        城乡社区公共设施

        1914

        1914

        100.0

        6529

        -4615

        -70.7

        城乡社区环境卫生

        600

        600

        100.0

        524

        76

        14.5

        其他城乡社区支出

        5981

        5981

        100.0

        2345

        3636

        155.1

        农林水支出

        49814

        49814

        100.0

        28507

        21307

        74.7

          农业

        19684

        19684

        100.0

        12262

        7422

        60.5

          林业和草原

        8760

        8760

        100.0

        5206

        3554

        68.3

          水利

        13544

        13544

        100.0

        3110

        10434

        335.5

          扶贫

        2470

        2470

        100.0

        3013

        -543

        -18.0

        农业综合开发




        74

        -74

        -100.0

        农村综合改革

        3295

        3295

        100.0

        2259

        1036

        45.9

        普惠金融发展支出

        2061

        2061

        100.0

        2027

        34

        1.7

        其他农林水支出




        556

        -556

        -100.0

        交通运输支出

        3819

        3819

        100.0

        4667

        -848

        -18.2

        公路水路运输

        1775

        1775

        100.0

        1346

        429

        31.9

        成品油价格改革对交通运输的补贴

        272

        272

        100.0

        448

        -176

        -39.3

        车辆购置税支出

        1772

        1772

        100.0

        2873

        -1101

        -38.3

        资源勘探信息等支出

        1279

        1279

        100.0

        1890

        -611

        -32.3

        资源勘探开发




        26

        -26


        工业和信息产业监管

        409

        409

        100.0

        1228

        -819

        -66.7

        支持中小企业发展和管理支出

        680

        680

        100.0

        635

        45

        7.1

        其他资源勘探信息等支出

        190

        190

        100.0

        1

        189

        18,900.0

        商业服务业等支出

        1232

        1232

        100.0

        577

        655

        113.5

        商业流通事务

        1202

        1202

        100.0

        387

        815

        210.6

        涉外发展服务支出

        30

        30

        100.0

        190

        -160

        -84.2

        金融支出

        42

        42





        其他金融支出(款)

        42

        42





        项      目

        变动预算数

        决算数

        占预算%

        与上年同期比较

        上年决算数

        增减额

        增减%

        自然资源海洋气象等支出

        1549

        1549

        100.0

        1176

        373

        31.7

        自然资源事务

        1486

        1486

        100.0

        1118

        368

        32.9

          气象事务

        63

        63

        100.0

        58

        5

        8.6

        住房保障支出

        5945

        5945

        100.0

        11592

        -5647

        -48.7

        保障性安居工程支出

        2621

        2621

        100.0

        8312

        -5691

        -68.5

        住房改革支出

        3324

        3324

        100.0

        3266

        58

        1.8

        其他城乡社区住宅支出




        14

        -14


        粮油物资储备支出

        483

        483

        100.0

        503

        -20

        -4.0

          粮油事务

        157

        157

        100.0

        503

        -346

        -68.8

          物资事务

        76

        76

        100.0


        76


        重要商品储备

        250

        250





        灾害防治及应急管理支出

        1312

        1312

        100.0

        1244

        68

        5.5

        应急管理事务

        386

        386

        100.0

        294

        92

        31.3

          消防事务

        450

        450





          地震事务

        47

        47

        100.0

        60

        -13

        -21.7

        自然灾害防治

        400

        400

        100.0

        400



        自然灾害救灾及恢复重建支出

        29

        29

        100.0

        490

        -461

        -94.1

        其他支出()

        560

        560

        100.0

        350

        210

        60.0

        其他支出()

        560

        560

        100.0

        350

        210

        60.0

        债务付息支出

        2338

        2338

        100.0

        2146

        192

        8.9

        地方政府一般债务付息支出

        2338

        2338

        100.0

        2146

        192

        8.9

        债务发行费用支出

        18

        18

        100.0

        8

        10

        125.0

        地方政府一般债务发行费用支出

        18

        18

        100.0

        8

        10

        125.0

        一般公共预算支出

        175020

        175020

        100.0

        160000

        15020

        9.4




        附件4





        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年公共财政预算收支平衡情况表




        单位:万元


        收入项目

        算数

        支出项目

        算数

        公共财政预算收入

        18820

        公共财政预算支出

        175020

        返还性收入

        3964

        上解上级支出

        947

        增值税和消费税税收返还收入

        740

        专项上解支出

        473

        所得税基数返还收入

        634

        生态环境机构经费基数上划

        276

        成品油价格和税费改革税收返还收入

        98

        税务部门经费上划

        196

        营改增收入划分调整基数返还

        2492

        其他上解支出

        2

        一般性转移支付收入

        120432



        均衡性转移支付收入

        35748



        县级基本财力保障机制奖补资金收入

        17384



        民族和边境地区转移支付收入

        9



        贫困地区转移支付收入

        810



        结算补助收入

        2888



        企业事业单位划转补助收入

        853



        共同财政事权转移支付收入

        46068



        产粮()大县奖励资金收入

        1000



        重点生态功能区转移支付收入

        6685



        固定数额补助收入

        8931



        其他一般性转移支付收入

        56

        债务还本支出

        6684

        专项转移支付收入

        19479

        安排预算稳定调节基金

        10

        上年结余


        年终结余


        债务(转贷)收入

        16606

        :结转下年的支出


        调入预算稳定调节基金




        调入资金

        3360

        净结余


          

        182661

          

        182661


        附件5







        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金预算收入决算表





        单位:万元


        项    目

        预算数

        决算数

        占预算%

        上年

        决算数

        同比增减%


        政府性基金收入合计

        8554

        14686

        171.7

        8966

        63.8


        国有土地收益基金收入


        737





        国有土地使用权出让收入

        8034

        13435

        167.2

        8538

        57.4


        城市基础设施配套费收入

        400

        377

        94.3

        299

        26.1


        污水处理费收入

        120

        137

        114.2

        129

        6.2





        附件6







        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金预算支出决算表






        单位:万元

        项    目

        变动预算数

        决算数

        占预算%

        与上年同期比较

        上年决算数

        增减额

        增减%

        政府性基金支出合计

        63977

        63775

        99.7

        23680

        40095

        169.3

           国有土地使用权出让收入支出

        12371

        12280

        99.3

        8466

        3814

        45.1

           国有土地收益基金支出

        756

        720

        95.2


        720


           城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

        380

        320

        84.2

        470

        -150

        -31.9

           污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

        138

        123

        89.1

        130

        -7

        -5.4

        大中型水库库区基金支出

        162

        162

        100.0

        136

        26

        19.1

        棚户区改造专项债券收入安排的支出




        10000

        -10000

        -100.0

           彩票公益金安排的支出

        401

        401

        100.0

        1039

        -638

        -61.4

           旅游发展基金支出




        89

        -89

        -100.0

           民航发展基金支出

        12

        12

        100.0




           债务付息支出

        1354

        1354

        100.0

        336

        1018

        303.0

           债务发行费用支出

        47

        47

        100.0

        14

        33

        235.7

           抗疫特别国债支出

        5356

        5356

        100.0




           其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

        43000

        43000

        100.0

        3000

        40000

        1333.3

        附件7


        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年政府性基金

        收支决算平衡情况表



        单位:万元


        预算科目

        决算数

        预算科目

        决算数


        政府性基金收入

        14686

        政府性基金支出

        63775


        政府性基金上级补助收入

        5931

        政府性基金补助下级支出



        政府性基金上年结余

        360

        政府性基金调出资金

        120


        政府性基金调入资金


        政府性基金年终结余

        82


        专项债务收入

        43000

        债务还本支出



        收 入 总 计 

        63977

        支 出 总 计

        63977



        附件8








        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年社保基金收支决算表







        单位:万元


        项目及名称

        2020年   预算数

        2020年   完成数

        占预算的%

        上年同期

        执行数

        增减%


        一、社保基金收入合计

        21120

        20552

        97.3

        20434

        0.6


        1.职工基本医疗保险金

        5464

        5469

        100.1

        5766

        -5.2


        2.城乡居民基本养老保险基金

        5465

        5264

        96.3

        5354

        -1.7


        3.机关事业单位养老保险基金

        10191

        9819

        96.3

        9314

        5.4


        二、社保基金支出合计

        20065

        19763

        98.5

        19318

        2.3


        1.职工基本医疗保险金

        4413

        4172

        94.5

        4689

        -11.0


        2.城乡居民基本养老保险基金

        5435

        5461

        100.5

        5323

        2.6


        3.机关事业单位养老保险基金

        10218

        10130

        99.1

        9305

        8.9


        说明:1.20211月起,生育保险与职工基本医疗保险合并,统称职工基本医疗保险。


             2.业基本养老金、失业金、工伤金及城乡居民基本医疗保险金全部市级统筹。


        附件9






        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年社保基金收支决算平衡情况表





        单位:万元

        项目及名称

        上年

        结余

        2020年基金收入(含上级补助)

        2020年基金支出(含上解上级支出)

        累计结余

        其中:当年

        结余

          社保基金平衡情况

        15553

        20552

        19763

        16342

        789

        1.职工基本医疗保险金

        10669

        5469

        4172

        11965

        1297

        2.城乡居民基本养老保险基金

        2513

        5264

        5461

        2316

        -197

        3.机关事业单位养老保险基金

        2371

        9819

        10130

        2060

        -310

        说明:1.20211月起,生育保险与职工基本医疗保险合并,统称职工基本医疗保险。

             2.企业基本养老金、失业金、工伤金及城乡居民基本医疗保险金全部市级统筹。



        附件10




        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2020年国有资本经营预算

        收支平衡情况表

        单位:万元

        预算科目

        决算数

        预算科目

        决算数

        本级收入

        36

        国有企业退休人员社会化管理补助支出

        7

        上级补助收入

        7

        其他国有资本经营预算支出

        36

        上年结余


        国有资本经营预算调出资金




        结转下年






        收  入  总  计 

        43

        支  出  总  计

        43




        附件11








        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年上半年财政收入执行情况表







        单位:万元


        项 目

        预算数

        上半年执行数

        占预算%

        与上年比较


        上年同期执行数

        增减额

        增减%


        一、公共财政预算收入

        19498

        11726

        60.1

        8996

        2730

        30.3


          税收收入

        9679

        4996

        51.6

        4199

        797

        19.0


        增值税

        2610

        943

        36.1

        923

        20

        2.2


        企业所得税

        840

        474

        56.4

        462

        12

        2.6


        个人所得税

        200

        128

        64.0

        86

        42

        48.8


        资源税

        10

        9

        90.0

        2

        7

        350.0


        城市维护建设税

        450

        174

        38.7

        159

        15

        9.4


        房产税

        950

        720

        75.8

        405

        315

        77.8


        印花税

        260

        174

        66.9

        147

        27

        18.4


        城镇土地使用税

        1745

        917

        52.6

        913

        4

        0.4


        土地增值税

        550

        434

        78.9

        212

        222

        104.7


        车船税

        1100

        535

        48.6

        539

        -4

        -0.7


        耕地占用税


        15



        15



        契税

        900

        446

        49.6

        320

        126

        39.4


        环境保护税

        64

        27

        42.2

        31

        -4

        -12.9


           非税收入

        9819

        6730

        68.5

        4797

        1933

        40.3


        专项收入            

        1431

        817

        57.1

        167

        650

        389.2


        行政事业性收费收入      

        1800

        596

        33.1

        644

        -48

        -7.5


        罚没收入            

        2000

        582

        29.1

        952

        -370

        -38.9


        国有资产有偿使用收入

        4120

        3479

        84.4

        2869

        610

        21.3


        政府性住房基金收入

        200

        105

        52.5

        53

        52

        98.1


        捐赠收入


        4


        7

        -3

        -42.9


        其他收入

        268

        1147

        428.0

        105

        1042

        992.4


        二、本级政府性基金预算收入

        10000

        3264

        32.6

        1128

        2136

        189.4


        三、国有资本经营预算收入

        190

        193

        101.6

        26

        167

        642.3


        收入合计

        29688

        15183

        51.1

        10150

        5033

        49.6


        附件12







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        单位:万元

        项 目

        变动预算数

        上半年执行数

        占预算%

        与上年同期比较

        上年同期执行数

        增减额

        增减%

        一、一般公共服务支出

        11165

        8668

        77.6

        13014

        -4346

        -33.4

        二、国防支出

        50

        1

        2.0

        52

        -51

        -98.1

        三、公共安全支出

        3660

        2713

        74.1

        3451

        -738

        -21.4

        四、教育支出

        27124

        14913

        55.0

        22129

        -7216

        -32.6

        五、科学技术支出

        854

        104

        12.2

        969

        -865

        -89.3

        六、文化旅游体育与传媒支出

        2565

        772

        30.1

        1827

        -1055

        -57.7

        七、社会保障和就业支出

        24790

        11863

        47.9

        13971

        -2108

        -15.1

        八、卫生健康支出

        8281

        5381

        65.0

        6491

        -1110

        -17.1

        九、节能环保支出

        3325

        1047

        31.5

        1949

        -902

        -46.3

        十、城乡社区支出

        6560

        977

        14.9

        8267

        -7290

        -88.2

        十一、农林水支出

        55424

        19417

        35.0

        10512

        8905

        84.7

        十二、交通运输支出

        1593

        543

        34.1

        1547

        -1004

        -64.9

        十三、资源勘探信息等支出

        350

        256

        73.1

        345

        -89

        -25.8

        十四、商业服务业等支出

        1416

        126

        8.9

        131

        -5

        -3.8

        十五、自然资源海洋气象等支出

        1071

        359

        33.5

        478

        -119

        -24.9

        十六、住房保障支出

        12306

        2096

        17.0

        2976

        -880

        -29.6

        十七、粮油物资储备支出

        440

        164

        37.3

        50

        114

        228.0

        十八、灾害防治及应急管理支出

        808

        796

        98.5

        652

        144

        22.1

        十九、债务还本付息支出

        1626



        1645

        -1645

        -100.0

        二十、其他支出

        1600






        公共财政预算支出合计

        165008

        70196

        42.5

        90456

        -20260

        -22.4

        政府性基金支出

        25602

        14012

        54.7

        29795

        -15783

        -53.0

        国有资本经营预算支出

        196






                    

        190806

        84208

        44.1

        120251

        -36043

        -30.0

        附件13








        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年上半年社保基金

        收支执行情况表







        单位:万元


        项目及名称

        全年预算数

        上半年   执行数

        占预算%

        上年同期执行数

        增减%


        一、社保基金收入合计

        21391

        11857

        55.4

        11956

        -0.8


        1.职工基本医疗保险金

        6071

        2896

        47.7

        2400

        20.7


        2.乡居民基本养老保险基金

        5646

        3923

        69.5

        4733

        -17.1


        3.机关事业单位养老保险基金

        9674

        5038

        52.1

        4824

        4.5


        二、社保基金支出合计

        21058

        12444

        59.1

        9894

        25.8


        1.职工基本医疗保险金

        4935

        3781

        76.6

        1697

        122.8


        2.乡居民基本养老保险基金

        5633

        3285

        58.3

        3677

        -10.7


        3.关事业单位养老保险基金

        10489

        5378

        51.3

        4520

        19.0


        说明:1.20211月起,生育保险与职工基本医疗保险合并,统称职工基本医疗保险。


             2.企业基本养老金、失业金、工伤金及城乡居民基本医疗保险金全部市级统筹。


        附件14


        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2021年上半年社保基金收支平衡表





        单位:万元

        项目及名称

        上年结余

        2021年基金收入(含上级补助)

        2021年基金支出(含上解上级

        支出)

        累计结余

        其中:当年结余

        一、社保基金平衡情况

        16342

        11857

        12444

        15754

        -588

        1.职工基本医疗保险金

        11965

        2896

        3781

        11080

        -885

        2.城乡居民基本养老保险基金

        2316

        3923

        3285

        2953

        637

        3.机关事业单位养老保险基金

        2060

        5038

        5378

        1721

        -339

        说明:1.20211月起,生育保险与职工基本医疗保险合并,统称职工基本医疗保险。

              2.企业基本养老金、失业金、工伤金及城乡居民基本医疗保险金全部市级统筹。







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         202199日印




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