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        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分发展和改革局2023年部门预算公开说明

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        620723015/2023-00008
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        发布机构
        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分发展和改革局
        公开形式
        责任部门
        生成日期
        2023-02-01
        是否有效

        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下:

        一、部门职责

        根据县委办〔2019〕33号文件规定,本部门主要职责是:

        1.承担县委军民融合发展委员会的具体工作职责。负责贯彻落实中央和省市县委军民融合发展战略、方针政策、中长期规划和省市委军民融合发展委员会的决策部署,推进军民融合发展体制改革;负责研究制定全县军民融合发展中长期规划和工作措施,统筹推进全县军民融合发展重大项目,协调解决跨部门、跨领域、跨区域军民融合发展重大问题;负责军民融合发展具体工作部署的推进、综合协调和督导落实;负责对军民融合各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查的工作 

        2.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

        3.负责监测全县经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

        4.承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

        5.完善价格宏观管理,做好价格总水平调控。

        6.承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模。

        7.推进经济结构战略性调整。        

        8.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,会同有关部门组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设。

        9.提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全县利用外资的总规模和投资导向,指导和监督国外贷款资金的使用。

        10.承担组织编制能源类项目规划并协调实施和进行监测评估的职责;指导实施光伏(热)发电、风力发电、水力发电、石油、天然气等能源类项目规划布局及建设管理等工作。

        11.承担救灾物资储备工作职责。

        12.承担肉菜等重要消费品储备职责。

        13.承担招商引资工作职责。

        14.牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。

        15.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

        16.牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

        17.牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

        18.负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

        19.组织拟订并推进落实区域协调发展战略,新型城镇化规划和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织实施易地扶贫搬迁等。

        20.综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

        21.跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患,提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制。

        22.统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

        23.推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、发展循环经济等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施,提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

        24.协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题,组织编制国民经济动员规划。

        25.拟订并组织实施能源发展规划和政策,推进能源体制改革,实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理,协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。

        26.根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理。

        27.组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划,做好粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急物资等地方储备的规划和总量调控及日常管理工作。 

        二、机构设置

        (一)机关内设机构

        发改局由局机关本级和重点项目服务中心、招商服务中心、粮食和物资储备中心县黄河流域生态保护和高质量发展协调推进领导小组办公室等4个财政拨款事业单位组成。

        发改局内设股室4个,即办公室、投资项目管理股(行政审批服务股)、政策法规和体制改革股(军民融合发展股)、国民经济综合和发展规划股。发改局机关行政编制8名,机关勤编7名,发改局实有在职干部8人,工勤人员5人。

        重点项目服务中心、招商服务中心、粮食和物资储备中心、县黄河流域生态保护和高质量发展协调推进领导小组办公室是县财政全额拨款事业单位,其中重点项目服务中心编制10人,实有在职人员6人;县招商服务中心编制5人,实有在职人员4人;粮食和物资储备中心编制5人,实有在职人员5人;县黄河流域生态保护和高质量发展协调推进领导小组办公室编制3人,实有在职人员3人。

        现有大学生就业援助人员1人、西部志愿者1人。

        现有财政统发退休费退休干部职工10人,遗属3人。

        三、部门收支总体情况

        按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

        (一)收入预算

        2023年部门收入预算1186.49万元,其中财政拨款1186.49万元。

        (二)支出预算

        2023年支出预算1186.49万元,比2023年预算增加112.49万元,增长10.47,增长的主要原因是增加了个人采暖补贴及过渡期奖励性补贴98.87万元、国防支出经费10万元 。当年财政拨款主要是:一般公共预算财政款1186.49万元。

        四、一般公共预算情况

        2023年一般公共预算支出1186.49万元,具体安排情况如下:

           (一)基本支出

        2023年基本支出合计480.82万元,其中:

           (1)工资福利支出407.93万元,其中:基本工资130.03万元、津贴补贴60.96万元、年终一次性奖金7.17万元、个人采暖补贴17.62万元、过渡期奖励性补贴81.25万元、绩效工资29.4万元、机关事业单位基本养老保险费34.99万元、基本医疗保险费13.75万元、公务员医疗补助6.34万元、其他社会保险(工伤、失业)1.04万元、住房公积金25.38万元。

           (2)商品和服务支出62.8万元,其中:公务员车补15.78万元、工会经费2.46万元、福利费3.16万元、公务费支出41.4万元(其中:办公费5万元、印刷费10.3万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、劳务费1.5万元、会议费8万元、培训费1.5万元、公务接待费9万元、退休干部慰问费等支出1.1万元、其他商品服务支出4.9万元)。

           (3)对个人和家庭补助10.09万元,其中:在职及退休人员取暖费等生活补助10.09万元。

           (二)项目支出

        2023年项目支出705.67万元,其中一般公共服务支出76万元(应急储备物资保管费用6万元、规划及项目编制费35万元、招商引资及兰洽会经费35万元);国防支出10万元;农林水支出200万元(易地搬迁项目贷款本金200万元);粮油物资储备支出419.67万元(县级粮油储备利息费用补贴县级粮油储备轮换差价补贴328.62万元、县级储备肉利息、费用、轮换价差补贴69.62万元、社会企业储备粮食生活必需品补贴21.43万元)。

        五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

        1.因公出国(境)费用0万元。

        2.公务接待费14元,与2022年预算相比无变动,主要原因是贯彻落实省委、省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严格控制公务接待费用支出。

        3.公务用车购置及运行维护费0万元 。

        4.培训费1.5万元,比2022年预算增加1万元,增加的主要原因是公务员培训增加

        5.会议费8.9万元,比2021年预算增加0.4万元,增长4.71%,增长的主要原因是市招商局收取的兰洽会会议费的增加。

        六、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况

        2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

        (二)非税收入

        2023年本单位不涉及非税收入。

        (三)政府采购情况

        2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额36万元,其中:政府采购货物预算11万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算25万元;部门集中采购服务预算35万元。

        (四)国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为672.59万元。其中:办公用房0平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价50万元以上的设备价值187.5万元。2023年拟采购固定资产约1万元。

        七、预算绩效管理情况

            (一)部门绩效评价进展情况

        2022年实行部门预算绩效目标管理的项目9个,涉及本级财政安排一般公共预算财政拨款631.93万元。按照财政预算绩效管理要求,9个项目全部开展了绩效目标评价。在开展绩效评价过程中,客观合理开展了评价工作,较好的反映出项目资金的用途及预期绩效目标,确保了资金发挥最大效益。通过预算绩效评价工作,进一步明确了项目执行的目标和效用,促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

        (二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

        2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出705.67万元,其中:一般公共预算项目9个,涉及财政支出705.67万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2023年部门预算整体支出纳入绩效目标管理。

        八、名词解释

        财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

        社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

        住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

        卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

        基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

        会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

        培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

        机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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