按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
根据中共张掖市委办公室、张掖市人民政府办公室《关于印发bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分机构改革方案的通知》(市委办字〔2019〕5号),设立bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局,为县政府工作部门,本部门主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省市县有关交通运输事业发展的方针、政策、法律、法规和规定;承担全县综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制全县公路建设、交通运输中长期发展规划和年度计划,并组织实施;统筹推进公路发展规划与城乡建设规划和其他运输方式协调发展。
(二)指导全县交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新,推进交通运输行业科技进步和信息化建设,促进交通运输业结构调整和优化,整合交通运输行业各类资源,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,推动综合交通运输体系建设。
(三)负责全县交通运输基础设施建设项目初步设计和施工图设计的论证、审查和报批等前期工作;负责全县农村公路建设工程的勘察、设计、招标、施工、质量、安全、资金、监理服务、试验检测和公路建设市场信用评价的监督管理,会同有关部门做好基础设施建设工程的交(竣)工验收。
(四)按照分级负责原则,指导监督全县农村公路养护管理和各镇农村公路管理所工作,确保及时处治公路和桥梁病害;按时巡查、普查公路、桥梁、水运设施技术状况,并组织做好应急抢险保畅工作。
(五)负责全县农村公路路政管理和超限超载运输管理,依法维护路产路权、改善路域环境,保障公路安全畅通。
(六)依法对全县客运站点、班线客运、城市公交、出租车运输、货物运输、水路运输、汽车维修、汽车租赁、仓储物流、从业资格培训和危险货物运输等各类运输市场实施管理监督,会同有关部门做好道路运输运力调控、节日运输和重点物资、抢险救灾等应急运输。
(七)监督和指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设;负责交通运输行政执法监督检查、行政复议和行政诉讼工作;组织交通法制宣传教育和执法培训;负责交通运输职能转变和行政审批制度改革等工作。
(八)负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作,监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度,拟定完善交通运输行业安全生产应急预案,组织行业安全生产的教育培训、监督检查和考核奖惩,会同有关部门处理安全生产事故。
(九)指导全县交通战备工作,负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员,组织对交通战备设施的检查。
(十)负责全县交通运输行业党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、法治建设、信访维稳、生态环保、节能降耗、资金资产管理和行业作风建设等工作。
(十一)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务.
二、机构设置
bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分交通运输局与交通运输综合行政执法队实行“局队合一”体制,内设办公室、综合规划股、公路管理股、法制监督股、执法一队、执法二队6个股级机构,现有行政编制4人,事业编制20人,退休职工8人,
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收入预算411.24万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。2023年预算支出411.24万元。
收入预算
2023年交通运输局预算收入411.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入411.24万元。
(二)支出预算
2023年支出预算411.24万元,比2022年增加87.59万元,增长27.06%,增长的主要原因是公交车县级补助资金调整增加及人员工资晋升、工资薪金上涨。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出411.24万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年一般公共预算财政拨款基本支出356.24万元,其中:工资福利支出314.21万元,商品和服务支出34.97万元,对个人和家庭的补助7.06万元。
(二)项目支出
1、2023年安排城市公交油品补助资金45万元;
2、2023年安排门面维修维护及管理经10万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0 万元,比2022年预算增加 0万元。
2.公务接待费1.07万元,和2022年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费9万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费9万元),和2022年预算持平。
4.培训费0.5万元,比2022年预算减少1.5万元。
5.会议费0万元,比2022年预算减少0.5万元。
6.机关运行经费24.4万元,比2022年预算减少10.38万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
(二)非税收入
2023年本部门综合执法涉及非税收入,2023年计划征收15万元。
(三)政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额44万元,其中:政府采购货物预算29万元,政府采购服务预算15万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 737.1万元。其中:房屋建筑物654.31万元,通用设备76.71万元,专用设备2.89万元,家具用具3.19万元。办公用房1682.83平方米,部门及所属预算单位共有公务用车3 辆,价值 34.19万元。
七、预算绩效管理情况
2023年部门预算项目支出绩效目标情况:
2023年实行部门预算绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款55万元。
八、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。
基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.2023年部门预算收支明细表
2.2023年预算支出经济分类明细表
3.2023年部门预算项目支出绩效目标表