按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神指针,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,认真执行国家的政策法规以及上级党委、教育行政部门的指示,按教育规律办学,不断提高教育教学质量,全面完成教育教育任务。
2.组织制定和实施学校发展规划和学年、学期工作计划,认真检查工作计划执行情况。认真总结学期、学年工作,并提出改进学校工作的意见建议和措施。
3.加强教职工队伍的建设,负责教职工的考核、奖惩、晋级、调配等工作。关心教职工的思想、业务和生活,广泛调动教职工的积极性。
4.坚持德育为首,育人为本的宗旨,坚持教书育人,管理育人,环境育人的方针。充分发挥年级部主任、班主任、思政课教师的教育作用和学校共青团、学生会的组织作用,采取有效措施,坚持不懈地加强对学生的政治思想品德教育。
5.坚持以教学为中心。按照国家颁布的课程标准组织教学,遵循教学规律,建立和完善教学管理系统。加强对教学常规、教学质量和教学目标的管理。坚持深入教学第一线,指导教育教学工作有序开展。
6.开展教研教改工作,提高教学效率,提高教师素质,营造浓厚的校园学术氛围。
7.认真贯彻全面发展的教育方针,正确处理好德、智、体、美、劳五方面的关系。领导好体育课、艺术课、劳动课、课外体育锻炼和学校运动队的训练工作,加强学生的卫生保健工作。
8.建立和健全教职工岗位责任制和各项规章制度,实现以法治校,严格学校管理,创建优良校风。
9.管好、用好学校财产和经费。为教学服务、为师生服务,不断改善教职工的福利。搞好校园建设,创建一流的办学条件。
10.积极创造条件,组织师生积极开展社会调查与参加社会实践活动,对学生进行国情教育,培养学生的高尚的情操和团结协作精神,提高学生的创新能力。
11.实行民主管理,密切联系群众,倾听师生员工的意见,支持工会、共青团的工作,抓好档案工作。
二、机构设置
bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分第一中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、治安室等7个业务处室,2022年年底教职工230人。
三、收支总体情况
(一)收入预算
2023年学校预算收入4139.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4139.88万元。
(二)支出预算
2023年预算支出4139.88万元,与2022年3204.35万元相比,增加935.53万元,增加29.19%。主要原因是工资福利支出和机关运行经费资金增加。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出4139.88万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出(指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出)
安排工资福利支出3767.15万元,(其中基本工资1368.59万元、津贴补贴135.78万元、采暖补贴178.23万元、过渡期奖励性补贴605.45万元、绩效工资634.39万元、养老保险缴费342.2万元、职工基本医疗保险缴费159.36万元、公务员医疗保险缴费64.16万元、失业和工伤缴费20.54万元、住房公积金256.65万元、其他工资福利支出1.8万元)。安排商品和服务支出372.74万元,(其中办公费180万元、水费3万元、电费10万元、邮电费2万元、取暖费60万元、差差旅费0.8万元、维护费53万元、培训费5万元、公务接待费0.3万元、工会经费24.92万元、福利费33.22万元、公车运行费0.5万元)
(二)项目支出
1.项目分类分级情况
无项目
2.项目评审情况
无项目
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费0.3万元,与2022年持平。主要原因是贯彻落实省市县关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严控公务接待费用支出。
3.公务用车购置及运行维护费0.5万元,主要原因是车辆年限较长,保养及维修费用增加。
4.培训费5万元,与2022年持平。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费372.74万元,比2022年348.72万元预算增加24.02万元,增长6.4%.主要原因是2023年的机关运行经费、福利费、工会经费增加。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
(二)非税收入
2023年计划征收292万元。
(三)政府采购情况
2023年政府采购预算总额 938.4万元,其中:政府采购货物预算 262.9万元,政府采购工程预算650万元,政府采购服务预算25.5万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 7206.58万元,其中:房屋及构筑物5497.68万元、专用设备378.98万元、通用设备836.56万元、家具用具327.36万元、文物和陈列品39.05万元、图书档案126.83、无形资产0.12万元。办公用房 3348平方米,部门及所属预算单位共有公务用车 1辆,价值 14.53万元,2023年拟采购固定资产约200万元。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
本单位无项目,未进行绩效评价
(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况
本单位无项目,未进行绩效评价
八、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。
基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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