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        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分发展和改革局2022年部门决算情况说明

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        620723015/2022-00050
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        公开形式
        责任部门
        生成日期
        2022-10-09
        是否有效

        一、部门基本情况

        (一)职能职责

        1.承担县委军民融合发展委员会的具体工作职责。

        2.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

        3.负责监测全县经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责。

        4.承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责。

        5.完善价格宏观管理,做好价格总水平调控。

        6.承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模。

        7.推进经济结构战略性调整。        

        8.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,会同有关部门组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设。

        9.提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全县利用外资的总规模和投资导向,指导和监督国外贷款资金的使用。

        10.承担组织编制能源类项目规划并协调实施和进行监测评估的职责;指导实施光伏(热)发电、风力发电、水力发电、石油、天然气等能源类项目规划布局及建设管理等工作。

        11.划入县民政局承担的救灾物资储备工作职责。

        12.划入原县工业和信息化局(县商务局)承担的肉菜等重要消费品储备职责。

        13.划入县工业和信息化局(县招商局)承担的招商引资工作职责。

        14.牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。

        15.加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

        16.牵头推进供给侧结构性改革。

        17.牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

        18.负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

        19.组织拟订并推进落实区域协调发展战略,新型城镇化规划和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织实施易地扶贫搬迁等。

        20.综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

        21.跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患,提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制。

        22.统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

        23.推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、发展循环经济等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施,提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

        24.协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题,组织编制国民经济动员规划。

        25.拟订并组织实施能源发展规划和政策,推进能源体制改革,实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理,协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。

        26.根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理。

        27.组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划,做好粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急物资等地方储备的规划和总量调控及日常管理工作。

        (二)机构设置情况

        发改局由局机关本级和重点项目服务中心、招商服务中心、粮食和物资储备中心等 3 个财政全额拨款事业单位组成。

        (三)人员构成情况 

        发改局机关行政编制7名,机关后勤事业编7名,发改局实有在职干部7人,工勤人员7人。

        重点项目服务中心、招商服务中心、粮食和物资储备中心是县财政全额拨款事业单位,其中重点项目服务中心编制10人,实有在职人员6人;县招商服务中心编制5人,实有在职人员4人;粮食和物资储备中心编制5人,实有在职人员5人。

        二、2021年度部门决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        2021年度部门决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        部门2021年度收入总计2322.47万元,支出总计2728.40万元。与上年决算数相比,收入增加842.77万元,增长56.96%,支出增加1115.58万元,增长69.17%。与上年对比收入支出均增加,主要项目资金收支增加。

        部门2021年度收入合计2322.47万元,其中:财政拨款收入2322.47万元,占收入的100%。

        部门2021年度支出合计2728.4万元,其中:基本支出481.88万元,占总支出的17.66%; 项目支出2246.53万元,占总支出的82.34%。

        部门2021年度年末结转和结余15.79万元,较上年减少511.11万元,主要原因存量资金增加,加快项目费支出。

        (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        部门2021年度财政拨款收入2322.47万元,较上年决算数增加984.3万元,增长73.56%。

        部门2021年度财政拨款支出2728.4万元,较上年决算数增加1257.11万元,增长85.44%。

        部门2021年度财政拨款基本支出481.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出708.62万元,占25.97%,较年初预算数421.19万元增加287.43万元;社会保障与就业支出58.47万元,占2.14%,较年初预算数增加17.33万元;医疗卫生与计划生育支出24.18万元,占0.89%,较年初预算数减少1.91万元;城乡社区支出100万元,占3.67%,较年初预算数增加100万元;农林水支出100万元,占3.67%,较年初预算数减少100万元;资源勘探信息等支出81万元,占2.97%,较年初预算数增加81万元;住房保障支出26.95万元,占0.99%,较年初预算数减少2.7万元;粮油物资储备支出529.19万元,占19.39%,较年初预算数增加173.26万元;其他支出1100万元,占40.32%,较年初预算数增加1100万元。

        (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        部门2021年度一般公共财政拨款基本支出481.88万元。其中:人员经费422.48万元, 较上年增加65.22万元,主要原因是人员工资的增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费59.4万元,较上年减少21.6万元,主要原因是办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、取暖费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等。

        四、“三公”经费情况说明

        (一)“三公”经费支出总额情况。

        2021年度部门“三公”经费支出共计7.91万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加6.13万元,主要原因是招商接待费增加

        (二)“三公”经费分项支出情况。

        2021年部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

        公务车购置费0万元费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

        公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

        公务接待费7.91万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加6.13万元,主要原因是招商接待费增加

        (三)“三公”经费实物量情况。

        2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待43批次,420人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

        五、其他需要说明的事项

        (一) 机关运行经费情况说明。

        2021年本部门机关运行经费支出58.58万元,较上年减少22.42万元,主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等

            1.国有资产占用情况说明。

        截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价100万元以上专用设备1台。

            2.政府采购支出情况说明。

        2021年本部门政府采购支出总额14.73万元,其中:政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.76万元。主要用于采购文件资料打印复印、招商项目册制作、项目投资政策汇编

        (四)预算绩效管理情况说明

        根据财政预算绩效管理要求,部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金570.3万元。共组织对县级粮油储备利息及费用补贴项目、储备粮油轮换价差补贴项目、储备猪肉补贴项目、项目文本规划编制、招商引资及兰洽会经费开展了重点绩效评价,自评得分均在96分以上。

        六、专业名词解释。

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

        (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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